По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Президента РС от 25.12.2013 N 2414 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы"



25 декабря 2013 года N 2414

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 № 955
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2016 годы постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" (далее - государственная программа), утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955, следующие изменения:
1.1. Пункт 10 "Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам" Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

10
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)

ВСЕГО:
4 288 817
841 129
5 477 894
875 681

2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267

2013 г.
937 047
153 944
1 218 346
160 409

2014 г.
845 187
161 764
1 202 637
173 034

2015 г.
801 418
170 849
987 703
174 952

2016 г.
801 418
178 773
1 055 697
186 019

1.2. В таблице № 1 "Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы" подраздела 1.4 "SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы" цифры "5 098 655" заменить цифрами "4 288 817", цифры "6 066 953" заменить цифрами "5 477 894".
1.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.

Таблица 2


Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
5 5 129 946
6 353 575
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
4 288 817
5 477 894
- бюджетные ассигнования
4 288 817
5 477 894
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 218 346
2014 год
845 187
1 202 637
2015 год
801 418
987 703
2016 год
801 418
1 055 697
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
841 129
875 681
2012 год
175 799
181 267
2013 год
153 944
160 409
2014 год
161 764
173 034
2015 год
170 849
174 952
2016 год
178 773
186 019
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.".
1.4. Таблицу 3 "Оценка реализации подпрограммы по базисному и интенсивному вариантам" раздела 4 "Перечень целевых индикаторов и показателей программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.5. В приложении № 1 "Подпрограмма "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов":
1.5.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:


Базовый вариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 512 342 тыс. руб.
Всего - 3 539 558 тыс. руб.
2012 год - 538 806 тыс. руб.
2012 год - 626 704 тыс. руб.
2013 год - 574 538 тыс. руб.
2013 год - 834 384 тыс. руб.
2014 год - 496 766 тыс. руб.
2014 год - 793 896 тыс. руб.
2015 год - 450 461 тыс. руб.
2015 год - 615 202 тыс. руб.
2016 год - 451 771 тыс. руб.
2016 год - 669 372 тыс. руб.

1.5.2. В одиннадцатом абзаце раздела 1 "Характеристика текущего состояния" слова "В качестве предварительных условий для участия в федеральном конкурсе на получение лицензии в составе первого цифрового мультиплекса," исключить.
1.5.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.3.1. Во втором абзаце цифры "2 915 517" заменить цифрами "2 512 342", цифры "2 743 471" заменить цифрами "2 330 126", цифры "172 046" заменить цифрами "182 216".
1.5.3.2. Третий абзац признать утратившим силу.
1.5.3.3. В четвертом абзаце цифры "3 525 311" заменить цифрами "3 531 990", цифры "3 350 127" заменить цифрами "3 354 204", цифры "175 184" заменить цифрами "185 354".
1.5.3.4. В пятом абзаце цифры "927 123" заменить цифрами "1 027 216", цифры "923 985" заменить цифрами "1 024 078", цифры "99,66" заменить цифрами "99,7", цифры "245 821" заменить цифрами "345 914".
1.6. В приложении № 2 подпрограммы "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии":
1.6.1. Пункт 7 "Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб." паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.

Базовый вариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 436 923 тыс. руб.
Всего - 2 611 469 тыс. руб.
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год - 469 585 тыс. руб.
2014 год - 520 073 тыс. руб.
2015 год - 487 108 тыс. руб.
2015 год - 512 755 тыс. руб.
2016 год - 492 730 тыс. руб.
2016 год - 536 654 тыс. руб.

1.6.2. В таблице 10 "SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы" цифры "131 245" заменить цифрами "143 241".
1.6.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.3.1. Во втором абзаце цифры "2 509 992" заменить цифрами "2 436 923", цифры "1 857 865" заменить цифрами "1 781 652", цифры "652 127" заменить цифрами "655 271".
1.6.3.2. В третьем абзаце цифры "17 500" заменить цифрами "7 000".
1.6.3.3. В четвертом абзаце цифры "2 553 171" заменить цифрами "2 611 469", цифры "1 875 509" заменить цифрами "1 924 893", цифры "677 662" заменить цифрами "686 576".
1.6.3.4. В пятом абзаце цифры "172 254" заменить цифрами "174 546", цифры "146 719" заменить цифрами "143 241", цифры "85,2" заменить цифрами "88,1", цифры "154 307" заменить цифрами "126 212", цифры "5 519" заменить цифрами "5 192", цифры "12 428" заменить цифрами "11 837".
1.6.3.5. В шестом абзаце цифры "25 535" заменить цифрами "31 305", цифры "24 617" заменить цифрами "30 387".
1.7. В приложении № 3 подпрограммы "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)":
1.7.1. Пункт 7 "Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб." паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:


Базовый вариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 90 559 тыс. руб.
Всего - 112 426 тыс. руб.
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год - 20 357 тыс. руб.
2012 год - 20 750 тыс. руб.
2014 год - 21 187 тыс. руб.
2012 год - 42 289 тыс. руб.
2015 год - 15 285 тыс. руб.
2012 год - 15 285 тыс. руб.
2016 год - 16 277 тыс. руб.
2012 год - 16 277 тыс. руб.

1.7.2. В таблице 11 "SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы" цифры "11 300" заменить цифрами "21 867".
1.7.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.7.3.1. В первом абзаце цифры "96 921" заменить цифрами "90 559", цифры "88 147" заменить цифрами "86 917", цифры "8 774" заменить цифрами "3 642".
1.7.3.2. Во втором абзаце цифры "107 497" заменить цифрами "112 426", цифры "98 428" заменить цифрами "108 675", цифры "9 069" заменить цифрами "3 751".
1.7.3.3. В третьем абзаце цифры "13 622" заменить цифрами "21 758", цифры "13 327" заменить цифрами "21 102", слова "(97,8 процентов)" исключить, слова "направляются на обновление и реорганизацию портала 1 253 тыс. руб.," исключить, цифры "10 298" заменить цифрами "21 102", цифры "2 071" заменить цифрами "765".
1.7.3.4. В четвертом абзаце цифры "295" заменить цифрами "109".
1.8. Приложения N№ 4, 5, 6 (формы N№ 1, 2), 7, 8 (формы N№ 1, 2), "Перечень соисполнителей государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложениям N№ 1, 2, 3 (формы № 1, 2), 4, 5 (формы № 1, 2), 6 к настоящему Указу.
1.9. Приложение № 9 "Оценка потребности в трудовых ресурсах на период действия программы по базовому варианту" (форма № 1) признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Президент
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
25 декабря 2013 года
№ 2414





Приложение № 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2013 - 2016 годы"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ" В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Наименование Источники Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.
государственной финансирования
программы, Плановый период Плановый период
подпрограммы
государственной Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
программы,
основного
мероприятия

ВСЕГО: 5 129 946 1 079 546 1 090 991 1 006 951 972 267 980 191 6 353 575 1 194 778 1 378 755 1 375 671 1 162 655 1 241 716

федеральный
бюджет

государственный 4 288 817 903 747 937 047 845 187 801 418 801 418 5 477 894 1 013 511 1 218 346 1 202 637 987 703 1 055 697
бюджет
Итоговый результат Республики
по всем Саха (Якутия)
подпрограммам
местные бюджеты

внебюджетные 841 129 175 799 153 944 161 764 170 849 178 773 875 681 181 267 160 409 173 034 174 952 186 019
источники

инвестиционная
надбавка

ВСЕГО: 90 122 14 935 16 948 19 413 19 413 19 413 90 122 14 935 16 948 19 413 19 413 19 413

Раздел "Управление государственный 90 122 14 935 16 948 19 413 19 413 19 413 90 122 14 935 16 948 19 413 19 413 19 413
Программой" бюджет
Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 2 512 342 538 806 574 538 496 766 450 461 451 771 3 539 558 626 704 834 384 793 896 615 202 669 372

федеральный
бюджет

государственный 2 330 126 477 430 544 538 466 766 420 164 421 228 3 354 204 564 638 803 822 763 601 584 097 638 046
Подпрограмма № 1 бюджет
"Развитие Республики Саха
республиканских (Якутия)
телевизионных и
радиоканалов" местные бюджеты

внебюджетные 182 216 61 376 30 000 30 000 30 297 30 543 185 354 62 066 30 562 30 295 31 105 31 326
источники

инвестиционная
надбавка

ВСЕГО: 2 436 923 508 352 479 148 469 585 487 108 492 730 2 611 469 535 314 506 673 520 073 512 755 536 654

федеральный
бюджет

государственный 1 781 652 395 471 357 304 337 821 346 556 344 500 1 924 893 417 708 378 982 377 334 368 908 381 961
Подпрограмма № 2 бюджет
"Развитие печатных Республики Саха
средств массовой (Якутия)
информации и
полиграфии" местные бюджеты

внебюджетные 655 271 112 881 121 844 131 764 140 552 148 230 686 576 117 606 127 691 142 739 143 847 154 693
источники

инвестиционная
надбавка

ВСЕГО: 90 559 17 453 20 357 21 187 15 285 16 277 112 426 17 825 20 750 42 289 15 285 16 277

федеральный
бюджет

государственный 86 917 15 911 18 257 21 187 15 285 16 277 108 675 16 230 18 594 42 289 15 285 16 277
Подпрограмма № 3 бюджет
"Развитие Республики Саха
электронных средств (Якутия)
массовой информации
(Интернет-изданий)" местные бюджеты

внебюджетные 3 642 1 542 2 100 0 0 0 3 751 1 595 2 156 0 0 0
источники

инвестиционная
надбавка






Приложение № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2016 годы"

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО БАЗОВОМУ И ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТАМ


Цели и задачи Наименование Ед. изм. Отчетный период Текущий Результаты реализации
подпрограммы целевого год (2011 подпрограммы
индикатора год)
2008 2009 2010 Базовый Интенсивный
год год год вариант вариант

1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов

Цель подпрограммы: Целевой
Модернизация и развитие индикатор:
инфраструктуры
республиканских Объем аналогового часов в год 2 190 2 190 2 190 2 190 4 380 4 380
телевизионных и телевещания
радиоканалов для
обеспечения Объем часов в год 0 0 0 0 5 256 5 256
конституционных прав спутникового
граждан на доступ к телевещания
информации
Аудиовидеоконтент часов в год 1 460 1 460 2 190 1 460 2 190 2 190
собственного
производства

Объема часов в год 6 935 6 935 6 935 6 935 6 935 6 935
радиовещания по
г. Якутску

Радиовещание по часов в год 3 650 3 650 3 650 3 660 3 654 3 654
Республике Саха
(Якутия)

Задача № 1. Переход на Показатель: Доля процентов 0 0 0 0 100 100
цифровые технологии населения
производства и вещания Республики Саха
телерадиопрограмм (Якутия),
имеющего
возможность
приема в цифровом
формате
общедоступных
республиканских
телерадиоканалов
в составе
спутникового
сегмента

Задача № 2. Развитие Показатель: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,167 0,27
материально - Коэффициент
технической базы НВК обновления
"Саха" основных средств
(поступление
основных средств
в течение года /
наличие основных
средств на конец
года)

Задача № 3. Повышение Показатель: чел. 4 29 15 2 227 452
квалификации Увеличение
сотрудников, количества
переподготовка работников
специалистов всех электронных СМИ,
уровней для прошедших курсы
телерадиокомпании повышения
квалификации

2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии

Цель подпрограммы: Целевой процентов 9,96 10,05 10,2 10,2 10,23 10,31
Модернизация и развитие индикатор:
инфраструктуры Процент охвата
периодических и населения
общественно - республики
политических, республиканскими
официальных и социально и улусными
значимых печатных СМИ (районными)
для обеспечения периодическими
конституционных прав изданиями на
граждан на доступ к численность
информации населения
(разовый тираж /
численность
населения)

Задача № 1. Создание и Показатель: Общий тыс. экз. 94,6 95,4 97,4 99,8 98,4 98,4
распространение среднеразовый
общественно - тираж
политических, республиканских и
официальных и социально улусных
значимых периодических (городских)
печатных изданий периодических
печатных изданий

Задача № 2. Укрепление Показатель:
материально - Количество
технической базы приобретенного
печатных СМИ печатного
оборудования:

- офсетных шт. 2 2 3 1 17 45
печатных машин;

- дубликаторов, шт. 0 0 0 0 5 14
ризографов,
мини-типографий

Задача № 3. Повышение Показатель: чел. 22 21 2 1 95 210
квалификации работников Количество
работников
печатных СМИ,
прошедших курсы
повышения
квалификации

3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)

Цель подпрограммы: Целевой тыс. чел. 1 825 2 008 2 190 2 555 2 734 3 066
Модернизация и развитие индикатор:
электронных СМИ Увеличение
Республики Саха количества
(Якутия) посещений
(Интернет-изданий) для Интернет-портала
обеспечения ЯСИА
конституционных прав
граждан на доступ к
информации

Задача № 1. Показатель: ед. 5 325 6 258 6 628 7 500 39 000 51 980
Функционирование и Количество
модернизация опубликованных
Интернет-портала ЯСИА материалов
(информаций) на
сайте

Задача № 2. Показатель: 0 0 0 0,64 0,69 0,88
Укрепление Коэффициент
материально-технической обновления
базы ЯСИА основных средств
(поступление
основных средств
в течение года /
наличие основных
средств на конец
года)

Задача № 3. Повышение Показатель: чел. 3 2 5 5
квалификации работников Количество
работников ЯСИА,
прошедших курсы
повышения
квалификации






Приложение № 3
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2016 годы"

Форма 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Наименование мероприятия Всего Федеральный Государственный Местные Внебюджетные средства Инвестиционная
бюджет бюджет Республики бюджеты надбавка
Саха (Якутия), в
том числе:

Всего Бюджетные Всего В том числе
кредиты государственные
гарантии

ВСЕГО 5 129 946 0 4 288 817 0 0 841 129 0 0

2012 год 1 079 546 903 747 175 799

2013 год 1 090 991 937 047 153 944

2014 год 1 006 951 845 187 161 764

2015 год 972 267 801 418 170 849

2016 год 980 191 801 418 178 773

Управление Программой 90 122 0 90 122 0 0 0 0 0

2012 год 14 935 14 935 0

2013 год 16 948 16 948 0 0

2014 год 19 413 19 413 0

2015 год 19 413 19 413 0

2016 год 19 413 19 413 0

Департамент по делам 90 122 0 90 122 0 0 0 0 0
печати и
телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)

2012 год 14 935 14 935 0

2013 год 16 948 16 948 0

2014 год 19 413 19 413 0

2015 год 19 413 19 413 0

2016 год 19 413 19 413 0

Подпрограмма № 1 2 512 342 0 2 330 126 0 0 182 216 0 0
"Развитие
республиканских
телевизионных и
радиоканалов"

2012 год 538 806 477 430 61 376

2013 год 574 538 544 538 0 30 000

2014 год 496 766 466 766 30 000

2015 год 450 461 420 164 30 297

2016 год 451 771 421 228 30 543

Информирование о 2 463 610 0 2 281 394 0 0 182 216 0 0
деятельности органов
государственной власти
Республики Саха
(Якутия),
социально-экономическом
и культурном развитии
Республики Саха (Якутия)
через электронные
средства массовой
информации

2012 год 510 464 449 088 61 376

2013 год 554 298 524 298 30 000

2014 год 496 716 466 716 30 000

2015 год 450 411 420 114 30 297

2016 год 451 721 421 178 30 543

Строительство студии 856 0 856 0 0 0 0 0
"Марыкчаан"
Чурапчинского филиала
ГБУ "НВК "Саха"

2012 год 0 0 0

2013 год 856 856 0

2014 год 0 0 0

2015 год 0 0 0

2016 год 0 0 0

Завершение строительства 45 976 0 45 976 0 0 0 0 0
студийного комплекса ГБУ
"НВК "Саха"

2012 год 28 342 28 342 0

2013 год 17 634 17 634 0

2014 год 0 0 0

2015 год 0 0 0

2016 год 0 0 0

Производство и 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0
распространение
социальной рекламы

2012 0 0 0

2013 1 500 1 500 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Премия Президента 200 0 200 0 0 0 0 0
Республики Саха (Якутия)
им. Н.А. Кондакова в
области
телерадиожурналистики

2012 0 0 0

2013 50 50 0

2014 50 50 0

2015 50 50 0

2016 50 50 0

Гранты Президента 200 0 200 0 0 0 0 0
Республики Саха (Якутия)
и Правительства
Республики
Саха (Якутия) в сфере
СМИ

2012 0 0 0

2013 200 200 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Подпрограмма № 2 2 436 923 0 1 781 652 0 0 655 271 0 0
"Развитие печатных
средств массовой
информации и полиграфии"

2012 508 352 395 471 112 881

2013 479 148 357 304 0 121 844

2014 469 585 337 821 131 764

2015 487 108 346 556 140 552

2016 492 730 344 500 148 230

Издание республиканских 2 338 810 0 1 683 539 0 0 655 271 0 0
улусных (городских)
общественно-политических
газет и журналов

2012 424 389 311 508 112 881

2013 468 298 346 454 121 844

2014 468 485 336 721 131 764

2015 486 008 345 456 140 552

2016 491 630 343 400 148 230

Производство и 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0
распространение
социальной рекламы

2012 7 000 7 000 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Гранты Президента 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0
Республики Саха (Якутия)
и Правительства
Республики
Саха (Якутия) в сфере
СМИ

2012 0 0 0

2013 850 850 0

2014 1 100 1 100 0

2015 1 100 1 100 0

2016 1 100 1 100 0

Модернизация 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0
информационных
коммуникаций и создание
системы управления
цифровыми активами
редакционно-издательских
комплексов,
материально-техническое
перевооружение рабочих
мест СМИ

2012 0 0 0

2013 10 000 10 000 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Стабилизация 76 963 0 76 963 0 0 0 0 0
полиграфической отрасли
и обеспечение
потребностей населения в
печатной продукции

2012 76 963 76 963 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Подпрограмма № 3 90 559 0 86 917 0 0 3 642 0 0
"Развитие электронных
средств массовой
информации
(Интернет-изданий)"

2012 17 453 15 911 1 542

2013 20 357 18 257 2 100

2014 21 187 21 187 0

2015 15 285 15 285 0

2016 16 277 16 277 0

Информирование о 90 559 0 86 917 0 0 3 642 0 0
деятельности органов
государственной власти
Республики Саха
(Якутия),
социально-экономическом
и культурном развитии
Республики Саха (Якутия)
через электронные
средства массовой
информации
улусных (городских)

2012 17 453 15 911 1 542

2013 20 357 18 257 2 100

2014 21 187 21 187 0

2015 15 285 15 285 0

2016 16 277 16 277 0




Форма 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Наименование Всего Федеральный Государственный Местные Внебюджетные средства Инвестиционная
мероприятия бюджет бюджет Республики бюджеты надбавка
Саха (Якутия), в том
числе:

Всего Бюджетные Всего в том числе
кредиты государственные
гарантии

ВСЕГО 6 353 575 0 5 477 894 0 0 875 681 0 0

2012 1 194 778 1 013 511 181 267

2013 1 378 755 1 218 346 160 409

2014 1 375 671 1 202 637 173 034

2015 1 162 655 987 703 174 952

2016 1 241 716 1 055 697 186 019

Управление Программой

Итого 90 122 0 90 122 0 0 0 0 0

2012 14 935 14 935 0

2013 16 948 16 948 0

2014 19 413 19 413 0

2015 19 413 19 413 0

2016 19 413 19 413 0

Департамент по делам
печати и
телерадиовещания
Республики Саха
(Якутия)

Итого 90 122 0 90 122 0 0 0 0 0

2012 14 935 14 935 0

2013 16 948 16 948 0

2014 19 413 19 413 0

2015 19 413 19 413 0

2016 19 413 19 413 0

I. Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"

ВСЕГО ПО 3 539 558 0 3 354 204 0 0 185 354 0 0
ПОДПРОГРАММЕ

2012 626 704 564 638 62 066

2013 834 384 803 822 30 562

2014 793 896 763 601 30 295

2015 615 202 584 097 31 105

2016 669 372 638 046 31 326

Производство и
распространение
телерадиопрограмм

Итого 2 512 342 0 2 330 126 0 0 182 216 0 0

2012 538 806 477 430 61 376

2013 574 538 544 538 30 000

2014 496 766 466 766 30 000

2015 450 461 420 164 30 297

2016 451 771 421 228 30 543

Мероприятия
подпрограммы

ВСЕГО 1 027 216 0 1 024 078 0 0 3 138 0 0

2012 87 898 87 208 690

2013 259 846 259 284 562

2014 297 130 296 835 295

2015 164 741 163 933 808

2016 217 601 216 818 783

Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

1. Модернизация и развитие
технологической базы
республиканской
телерадиокомпании

Итого 646 322 0 643 184 0 0 3 138 0 0

2012 58 516 57 826 690

2013 147 275 146 713 562

2014 150 790 150 495 295

2015 142 006 141 198 808

2016 147 735 146 952 783

1.1. Модернизация
существующих
аппаратных, замена
отработавшего ресурс
оборудования

Итого 137 415 0 137 415 0 0 0 0 0

2012 16 355 16 355 0

2013 30 366 30 366 0

2014 28 750 28 750 0

2015 30 217 30 217 0

2016 31 727 31 727 0

1.2. Перевод на цифровые
технологии,
производство
и вещание ТВ программ в
стандартах телевещания
высокой четкости (HDTV)

Итого 144 855 0 144 855 0 0 0 0 0

2012 16 142 16 142 0

2013 25 305 25 305 0

2014 30 525 30 525 0

2015 34 693 34 693 0

2016 38 190 38 190 0

1.3. Сопровождение
мероприятий перехода на
современные технологии
и стандарты

Итого 1 939 0 788 0 0 1 151 0 0

2012 159 53 106

2013 338 169 169

2014 295 118 177

2015 560 187 373

2016 587 261 326

1.3.1. Лицензирование и
сертификация

Итого 788 0 788 0 0 0 0 0

2012 53 53 0

2013 169 169 0

2014 118 118 0

2015 187 187 0

2016 261 261 0

1.3.2. Информационно -
разъяснительная работа

Итого 1 151 0 0 0 0 1 151 0 0

2012 106 0 106

2013 169 0 169

2014 177 0 177

2015 373 0 373

2016 326 0 326

1.4. Приобретение
оборудования для
павильона на 300 кв.
метров

Итого 138 395 0 138 395 0 0 0 0 0

2012 3 452 3 452 0

2013 52 297 52 297 0

2014 50 875 50 875 0

2015 22 631 22 631 0

2016 9 140 9 140 0

1.4.1. Комплект оборудования
(дуплекс) подключения
видеоаппаратной к
оптической линии связи

Итого 9 040 0 9 040 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 5 061 5 061 0

2014 0 0 0

2015 3 979 3 979 0

2016 0 0 0

1.4.2. Оборудование
Аппаратно-студийного
комплекса

Итого 129 355 0 129 355 0 0 0 0 0

2012 3 452 3 452 0

2013 47 236 47 236 0

2014 50 875 50 875 0

2015 18 652 18 652 0

2016 9 140 9 140 0

1.5. Приобретение прав и
заказ телевизионного
контента сторонних
производителей

Итого 48 319 0 48 319 0 0 0 0 0

2012 4 248 4 248 0

2013 6 748 6 748 0

2014 11 831 11 831 0

2015 12 435 12 435 0

2016 13 057 13 057 0

1.6. Создание системы
цифровизации архивных
материалов, их
обработки
и классификации

Итого 44 038 0 44 038 0 0 0 0 0

2012 2 124 2 124 0

2013 8 997 8 997 0

2014 9 465 9 465 0

2015 11 440 11 440 0

2016 12 012 12 012 0

1.7. Переход на цифровые
технологии радиовещания

Итого 30 547 0 30 547 0 0 0 0 0

2012 2 496 2 496 0

2013 6 860 6 860 0

2014 5 324 5 324 0

2015 6 466 6 466 0

2016 9 401 9 401 0

1.8. Стабилизаторы
напряжения, источники
бесперебойного питания,
устройств вентиляции и
кондиционирования
воздуха

Итого 1 396 0 0 0 0 1 396 0 0

2012 478 0 478

2013 281 0 281

2014 0 0 0

2015 311 0 311

2016 326 0 326

1.9. Модернизация
материально -
технологической базы
филиалов

Итого 99 418 0 98 827 0 0 591 0 0

2012 13 062 12 956 106

2013 16 083 15 971 112

2014 13 725 13 607 118

2015 23 253 23 129 124

2016 33 295 33 164 131

1.9.1. Технологическое
видеорепортажное и
монтажное оборудование
для филиалов

Итого 75 150 0 75 150 0 0 0 0 0

2012 8 708 8 708 0

2013 11 472 11 472 0

2014 8 874 8 874 0

2015 18 155 18 155 0

2016 27 941 27 941 0

1.9.2. Стабилизаторы
напряжения, источники
бесперебойного питания
для филиалов

Итого 591 0 0 0 0 591 0 0

2012 106 0 106

2013 112 0 112

2014 118 0 118

2015 124 0 124

2016 131 0 131

1.9.3. Модернизация
технологической базы
филиалов

Итого 23 677 0 23 677 0 0 0 0 0

2012 4 248 4 248 0

2013 4 499 4 499 0

2014 4 733 4 733 0

2015 4 974 4 974 0

2016 5 223 5 223 0

Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм

2. Модернизация и развитие
материально-технической
базы для производства и
распространения
телерадиопрограмм

Итого 345 914 0 345 914 0 0 0 0 0

2012 24 001 24 001 0

2013 105 717 105 717 0

2014 139 130 139 130 0

2015 15 157 15 157 0

2016 61 909 61 909 0

2.1. Проектно-сметная
документация

Итого 4 779 0 4 779 0 0 0 0 0

2012 4 779 4 779 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.1.1. Проектно-сметная
документация
реконструкции здания
Телецентра

Итого 1 593 0 1 593 0 0 0 0 0

2012 1 593 1 593 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.1.2. Проектно-сметная
документация
реконструкции арочного
гаража - стояночного
бокса на 30 автомашин

Итого 3 186 0 3 186 0 0 0 0 0

2012 3 186 3 186 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.2. Работы по реконструкции

Итого 190 360 0 190 360 0 0 0 0 0

2012 9 133 9 133 0

2013 98 407 98 407 0

2014 82 820 82 820 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.2.1. Реконструкция здания
Телецентра

Итого 116 560 0 116 560 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 33 740 33 740 0

2014 82 820 82 820 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.2.2. Реконструкция гаражных
боксов ГБУ "НВК "Саха"

Итого 46 617 0 46 617 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 46 617 46 617 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.2.3. Реконструкция объектов
энергоснабжения сети
телерадиовещания

Итого 12 507 0 12 507 0 0 0 0 0

2012 9 133 9 133 0

2013 3 374 3 374 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.2.4. Реконструкция
складского корпуса
(долевое участие)

Итого 24 742 0 24 742 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 24 742 24 742 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.3. Строительство объектов 100 093 0 100 093 0 0 0 0 0

2012 год 0 0 0

2013 год 0 0 0

2014 год 43 295 43 295 0

2015 год 2 723 2 723 0

2016 год 54 075 54 075 0

2.4. Приобретение офисной
техники

Итого 18 971 0 18 971 0 0 0 0 0

2012 2 655 2 655 0

2013 3 936 3 936 0

2014 4 733 4 733 0

2015 3 730 3 730 0

2016 3 917 3 917 0

2.5. Система автоматической
проверки качества
файлов

Итого 13 955 0 13 955 0 0 0 0 0

2012 4 248 4 248 0

2013 0 0 0

2014 4 733 4 733 0

2015 4 974 4 974 0

2016 0 0 0

2.6. Обновление
автотранспортного парка

Итого 17 756 0 17 756 0 0 0 0 0

2012 3 186 3 186 0

2013 3 374 3 374 0

2014 3 549 3 549 0

2015 3 730 3 730 0

2016 3 917 3 917 0

Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

3. Повышение квалификации
работников

Итого 34 980 0 34 980 0 0 0 0 0

2012 5 381 5 381 0

2013 6 854 6 854 0

2014 7 210 7 210 0

2015 7 578 7 578 0

2016 7 957 7 957 0

II. Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

ВСЕГО ПО 2 611 469 0 1 924 893 0 0 686 576 0 0
ПОДПРОГРАММЕ

2012 535 314 417 708 117 606

2013 506 673 378 982 127 691

2014 520 073 377 334 142 739

2015 512 755 368 908 143 847

2016 536 654 381 961 154 693

Издание
республиканских,
улусных (городских)
общественно -
политических газет и
журналов

ВСЕГО 2 436 923 0 1 781 652 0 0 655 271 0 0

2012 508 352 395 471 112 881

2013 479 148 357 304 121 844

2014 469 585 337 821 131 764

2015 487 108 346 556 140 552

2016 492 730 344 500 148 230

Мероприятия
подпрограммы

ВСЕГО 174 546 0 143 241 0 0 31 305 0 0

2012 26 962 22 237 4 725

2013 27 525 21 678 5 847

2014 50 488 39 513 10 975

2015 25 647 22 352 3 295

2016 43 924 37 461 6 463

Задача № 1. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

1. Укрепление
материально-технической
базы редакций улусных
(городских) и
республиканских газет и
журналов

Итого 156 599 0 126 212 0 0 30 387 0 0

2012 22 849 18 442 4 407

2013 24 092 18 413 5 679

2014 46 888 36 090 10 798

2015 22 330 19 159 3 171

2016 40 440 34 108 6 332

1.1. Приобретение печатного
оборудования

Итого 68 002 0 56 221 0 0 11 781 0 0

2012 10 056 7 932 2 124

2013 13 496 11 247 2 249

2014 13 488 11 240 2 248

2015 7 460 6 217 1 243

2016 23 502 19 585 3 917

1.2. Приобретение
оборудования для
республиканского
Пресс-центра

Итого 2 794 0 2 794 0 0 0 0 0

2012 2 794 2 794 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

1.3. Оснащение оргтехникой и
модернизация
программного
обеспечения

Итого 11 956 0 7 517 0 0 4 439 0 0

2012 2 132 1 335 797

2013 2 217 1 374 843

2014 2 416 1 529 887

2015 2 477 1 544 933

2016 2 714 1 735 979

1.4. Приобретение
автотранспортных
средств

Итого 17 757 0 14 206 0 0 3 551 0 0

2012 3 186 2 549 637

2013 3 374 2 699 675

2014 3 550 2 840 710

2015 3 730 2 984 746

2016 3 917 3 134 783

1.5. Приобретение 2 теплых
каменных гаражей

Итого 2 236 0 2 236 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 956 956 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 1 280 1 280 0

1.6. Строительство зданий
улусных (городских)
газет

Итого 24 085 0 21 753 0 0 2 332 0 0

2012 212 0 212

2013 1 125 0 1 125

2014 8 727 8 254 473

2015 6 300 6 300 0

2016 7 721 7 199 522

1.7. Капитальный ремонт
зданий редакций улусных
(городских) газет

Итого 14 020 0 11 506 0 0 2 514 0 0

2012 4 469 3 832 637

2013 2 924 2 137 787

2014 2 958 2 248 710

2015 2 363 2 114 249

2016 1 306 1 175 131

1.8. Приобретение и
внедрение системы
управления цифровыми
активами, компьютерной
орг. техники,
инженерно-технических
сетевых коммуникаций
(ЛВС)

Итого 15 749 0 9 979 0 0 5 770 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 15 749 9 979 5 770

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Задача № 2. Повышение квалификации работников

2. Повышение квалификации
работников печатных
СМИ

Итого 5 519 0 5 192 0 0 327 0 0

2012 1 883 1 671 212

2013 1 072 1 016 56

2014 1 116 1 057 59

2015 706 706 0

2016 742 742 0

Задача № 3. Укрепление кадрового состава

3. Привлечение молодых
специалистов на работу
в отдаленные улусы

Итого 12 428 0 11 837 0 0 591 0 0

2012 2 230 2 124 106

2013 2 361 2 249 112

2014 2 484 2 366 118

2015 2 611 2 487 124

2016 2 742 2 611 131

III. Подпрограмма "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"

ВСЕГО ПО 112 426 0 108 675 0 0 3 751 0 0
ПОДПРОГРАММЕ

2012 17 825 16 230 1 595

2013 20 750 18 594 2 156

2014 42 289 42 289 0

2015 15 285 15 285 0

2016 16 277 16 277 0

Интернет-издания

Итого 90 559 0 86 917 0 0 3 642 0 0

2012 17 453 15 911 1 542

2013 20 357 18 257 2 100

2014 21 187 21 187 0

2015 15 285 15 285 0

2016 16 277 16 277 0

Мероприятия
подпрограммы

ВСЕГО 21 867 0 21 758 0 0 109 0 0

2012 372 319 53

2013 393 337 56

2014 21 102 21 102 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Задача № 1. Укрепление материально-технической базы Интернет-издательств

2. Укрепление
материально-технической
базы информагентства

Итого 21 102 0 21 102 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 21 102 21 102 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2.1. Укрепление
материально-технической
базы
Аппаратно-студийного
комплекса службы
видеоинформационного
сопровождения портала

Итого 21 102 0 21 102 0 0 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 21 102 21 102 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Задача № 2. Повышение квалификации работников

3. Повышение квалификации
работников

Итого 765 0 656 0 0 109 0 0

2012 372 319 53

2013 393 337 56

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0






Приложение № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ <1>

--------------------------------
<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы


№ Наименование Сроки Сметная Наличие Проектная Заказчик Всего в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
объекта строительства стоимость проектно-сметной мощность
(тыс. руб.) документации / Федеральный Государственный Местный ОАО Внебюджетные
Госэкспертизы <2> бюджет бюджет бюджет "РИК" источники
Республики
Саха (Якутия)

Всего: 168 463 168 463

Наименование Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов 146 710 146 710
подпрограммы

Объект № 2 Реконструкция гаражных боксов ГБУ "НВК "Саха", расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48

2012 год 42 323 ПСД (шифр 04.12),
заключение ГУП
2013 год "Республиканский
центр Республики
2014 год 42 323 Саха (Якутия) по 36 ГБУ "НВК 46 617 46 617
ценообразованию в стояночных "Саха"
2015 год (в ценах 3 строительстве" мест с
кв. 2012 г.) от 15.10.2013 № мастерской
14-1-3-0215/12
2016 год



Объект № 1 Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского
филиала ГБУ Республики Саха (Якутия) "НВК "Саха"

2012 год ПСД (шифр
34-2012),
2013 год заключение ГУП
"Республиканский
2014 год 41 194 центр Республики 576 кв. м ГБУ "НВК 43 295 43 295
Саха (Якутия) по "Саха"
2015 год (в ценах 1 ценообразованию в
кв. 2013 г.) строительстве"
от 06.03.2013 №
2016 год 14-1-3-0040/13

Объект № 2 Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана"
ГБУ Республики Саха (Якутия) "НВК "Саха"

2012 год

2013 год
ГБУ "НВК
2014 год "Саха"

2015 год 2 480 2 723 2 723

2016 год 47 160 54 075 54 075

Наименование Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии 21 753 21 753
подпрограммы

Объект № 3 Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)

2012 год

2013 год
АУ РГ
2014 год 3 439 "Путь 3 615 3 615
развития"
2015 год

2016 год

Объект № 4 Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйск
Верхневилюйского улуса (района)

2012 год

2013 год
АУ РГ
2014 год 4 414 "Уэhээ 4 639 4 639
Булуу"
2015 год

2016 год

Объект № 5 Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского улуса (района)

2012 год

2013 год
АУ РГ
2014 год "Олекма"

2015 год 5 736 6 300 6 300

2016 год

Объект № 6 Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса

2012 год

2013 год
АУ РГ
2014 год "Энсиэли"

2015 год

2016 год 4 739 5 435 5 435

Объект № 7 Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района

2012 год

2013 год
АУ РГ
2014 год "Ньурба"

2015 год

2016 год 1 539 1 764 1 764


--------------------------------
<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)





Приложение № 5
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2016 годы"

Форма 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:










Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380

Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760

Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год

1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190

Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935

Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660

Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

Показатель:
Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%

0
0
0
0
100
100
100

Задача № 2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"

Показатель:
Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0
0
0

Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

Показатель:
Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
0
0
0
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,21
10,21
10,22
10,22
10,23

Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий

Показатель:
Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9

Показатель:
Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9

Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

Показатель:
Количество приобретенного печатного оборудования:

Данные министерств и ведомств








- офсетных печатных машин;


3
1
3
3
3
2
6

- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.

0
0
0
1
4
0
0

Задача № 3. Повышение квалификации работников

Показатель:
Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.

2
1
15
20
20
20
20
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 600
2 650
2 700
2 800
2 920

Задача № 1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА

Показатель:
Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
7 600
не менее 7 700
не менее
7 800
не менее 7 900
не менее 8 000

Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА

Показатель:
Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0
2,27
0
0
0

Задача № 3. Повышение квалификации работников

Показатель:
Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
4
5






Форма 2

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:










Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380

Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760

Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год

1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190

Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935

Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660

Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

Показатель:
Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%

0
0
0
0
100
100
100

Задача № 2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"

Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0,27
0,27
0,27

Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
75
75
75
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,25
10,28
10,30
10,31
10,31

Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий

Показатель:
Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9

Показатель:
Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9

Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:

Данные министерств и ведомств








- офсетных печатных машин;
шт.

3
1
3
2
3
2
6

- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.

0
0
0
10
4
0
0

Задача № 3. Повышение квалификации работников

Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации


2
1
50
40
40
40
40
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 920
3 285
3 650
4 015
4 380

Задача № 1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА

Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
8 350
9 600
10 100
11 280
12 650

Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА

Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0,0
2,27
1,54
0
0

Задача № 3. Повышение квалификации работников

Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
6
7








Приложение № 6
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Соисполнители Срок Источник Базовый вариант Интенсивный вариант
I типа исполнения финансирования
Всего 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 2012 2013 2014 2015 2016

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

Наименование
мероприятия

Стабилизация Министерство Государственный
полиграфической имущественных бюджет
отрасли и и земельных Республики
обеспечение отношений Саха (Якутия) 76 963 76 963
потребностей Республики
населения в печатной Саха (Якутия)
продукции

На модернизацию Министерство Государственный
информационных имущественных бюджет
коммуникаций и и земельных Республики
создание системы отношений Саха (Якутия)
управления цифровыми Республики
активами Саха (Якутия)
редакционно - 10 000 10 000
издательских
комплексов,
материально -
техническое
перевооружение
рабочих мест СМИ



------------------------------------------------------------------