По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Президента РС от 21.03.2013 N 1949 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы"



21 марта 2013 года N 1949

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 07.10.2011 № 934
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

В целях приведения в соответствие с Законами Республики Саха (Якутия) от 14.12.2012 1129-З № 1149-IV "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год", от 14.12.2012 1128-З № 147-IV "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год" постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011 № 934 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы", следующие изменения:
1.1. Пункт 5 паспорта государственной программы Республики Саха (Якутия) изложить в следующей редакции:


5 Соисполнители Департамент ветеринарии РС(Я), Министерство
государственной жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
программы РС(Я), Министерство образования РС(Я),
Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство
культуры и духовного развития РС(Я), Министерство
по делам молодежи и семейной политике РС(Я),
Министерство спорта РС(Я), Министерство
архитектуры и строительного комплекса РС(Я),
органы местного самоуправления муниципальных
образований РС(Я)


1.2. Пункт 10 паспорта государственной программы Республики Саха (Якутия) изложить в следующей редакции:


10. Предельный объем Всего за счет всех Всего за счет всех
средств на источников 51 961,0 млн. источников 73 163,5 млн.
реализацию руб., в т.ч. по годам: руб., в т.ч. по годам:
Программы с 2012 год - 9 248 млн. 2012 год - 11 196,4 млн.
разбивкой по годам руб.; руб.;
2013 год - 10 693,8 млн. 2013 год - 13 657,4 млн.
руб.; руб.;
2014 год - 9 583,9 млн. 2014 год - 14 694,3 млн.
руб.; руб.;
2015 год - 11 110,4 млн. 2015 год - 16 433,6 млн.
руб.; руб.;
2016 год - 11 324,6 млн. 2016 год - 17 181,8 млн.
руб. руб.


1.3. В приложении № 1 "Подпрограмма "Развитие животноводства":
1.3.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 18 780,8 млн. рублей, в 25 915,2 млн. рублей, в
подпрограммы с т.ч.: т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 035,1 876,4
2012 г. 189,4 2012 г. 158,4
2013 г. 334,2 2013 г. 165,1
2014 г. 171,2 2014 г. 172,1
2015 г. 167,8 2015 г. 186,7
2016 г. 172,5 2016 г. 194,2
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
16 685,9 23 922,7
2012 г. 3 393,3 2012 г. 3 901,8
2013 г. 3 495,1 2013 г. 4 206,3
2014 г. 2 881,2 2014 г. 4 623,1
2015 г. 3 366,9 2015 г. 5 376,4
2016 г. 3 549,3 2016 г. 5 815,1
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 059,8 1 116,1
2012 г. 0,0 2012 г. 117,3
2013 г. 113,4 2013 г. 386,2
2014 г. 105,6 2014 г. 125,4
2015 г. 385,8 2015 г. 221,1
2016 г. 455,0 2016 г. 266,1


1.3.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 18 780,8 25 915,2

Федеральный бюджет 1 035,0 876,4

Государственный бюджет 16 685,9 23 922,7
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ - -
РС(Я)

Внебюджетные средства 1 059,8 1 116,1


1.4. В приложении № 2 "Подпрограмма "Развитие растениеводства":
1.4.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на реализацию по базовому варианту по интенсивному варианту
подпрограммы с 4 779,5 млн. рублей, 5 452,0 млн. рублей,
разбивкой по годам в т.ч.: в т.ч.:
из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
381,7 267,7
2012 г. 96,3 2012 г. 47,4
2013 г. 130,0 2013 г. 50,4
2014 г. 51,6 2014 г. 53,4
2015 г. 51,6 2015 г. 56,6
2016 г. 52,2 2016 г. 59,9
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
3 201,9 3 906,7
2012 г. 581,9 2012 г. 673,2
2013 г. 625,0 2013 г. 712,3
2014 г. 645,0 2014 г. 800,8
2015 г. 651,6 2015 г. 840,1
2016 г. 698,4 2016 г. 880,3
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 195,9 1 277,6
2012 г. 227,9 2012 г. 174,6
2013 г. 201,7 2013 г. 198,7
2014 г. 236,3 2014 г. 248,4
2015 г. 254,7 2015 г. 285,6
2016 г. 275,3 2016 г. 370,2


1.4.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 4 779,5 5 452,0

Федеральный бюджет 381,7 267,7

Государственный бюджет 3 201,9 3 906,7
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ - -
РС(Я)

Внебюджетные средства 1 195,9 1 277,6


1.5. В приложении № 3 "Подпрограмма "Развитие традиционных отраслей Севера":
1.5.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 3 642,0 млн. рублей, 4 151,4 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн руб.), в т.ч. по (млн руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
773,3 788,4
2012 г. 94,0 2012 г. 96,9
2013 г. 156,5 2013 г. 128,4
2014 г. 165,1 2014 г. 171,2
2015 г. 174,2 2015 г. 184,5
2016 г. 183,5 2016 г. 207,4
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
2 454,7 3 006,5
2012 г. 444,7 2012 г. 468,0
2013 г. 538,5 2013 г. 495,6
2014 г. 483,6 2014 г. 650,0
2015 г. 490,9 2015 г. 681,9
2016 г. 497,0 2016 г. 711,0
за счет средств бюджетов за счет средств бюджетов
органов МСУ РС(Я) органов МСУ РС(Я)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
62,5 90,2
2012 г. 12,5 2012 г. 13,3
2013 г. 12,5 2013 г. 14,0
2014 г. 12,5 2014 г. 17,6
2015 г. 12,5 2015 г. 22,1
2016 г. 12,5 2016 г. 23,2
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
351,5 266,3
2012 г. 30,6 2012 г. 44,1
2013 г. 72,1 2013 г. 36,4
2014 г. 79,7 2014 г. 63,3
2015 г. 82,0 2015 г. 60,8
2016 г. 87,1 2016 г. 61,7


1.5.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 3 642,0 4 151,4

Федеральный бюджет 773,3 788,4

Государственный бюджет 2 454,7 3 006,5
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ 62,5 90,2
РС(Я)

Внебюджетные средства 351,5 266,3


1.6. В приложении № 4 "Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности":
1.6.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 2 663,0 млн. рублей, 3 373,1 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
459,4 0,0
2012 г. 82,4 2012 г. 0,0
2013 г. 377,0 2013 г. 0,0
2014 г. 0,0 2014 г. 0,0
2015 г. 0,0 2015 г. 0,0
2016 г. 0,0 2016 г. 0,0
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 677,8 2 160,3
2012 г. 364,2 2012 г. 498,8
2013 г. 328,5 2013 г. 516,6
2014 г. 335,3 2014 г. 401,8
2015 г. 319,7 2015 г. 367,3
2016 г. 330,1 2016 г. 375,8
за счет средств бюджета за счет средств бюджета
органов МСУ РС(Я) органов МСУ РС(Я)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
0 177,2
2012 г. 0,0 2012 г. 41,6
2013 г. 0,0 2013 г. 37,1
2014 г. 0,0 2014 г. 30,8
2015 г. 0,0 2015 г. 34,8
2016 г. 0,0 2016 г. 32,9
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
525,8 1 035,5
2012 г. 147,9 2012 г. 223,9
2013 г. 148,2 2013 г. 263,9
2014 г. 71,4 2014 г. 188,0
2015 г. 116,4 2015 г. 178,0
2016 г. 41,9 2016 г. 181,7


1.6.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 2 663,0 3 373,1

Федеральный бюджет 459,4 -

Государственный бюджет 1 677,8 2 160,3
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ - 177,2
РС(Я)

Внебюджетные средства 525,8 1 035,5


1.7. В приложении № 5 "Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса":
1.7.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 853,9 млн. рублей, 1 409,9 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн руб.), в т.ч. по (млн руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
7,0 256,7
2012 г. 2,3 2012 г. 78,4
2013 г. 4,7 2013 г. 67,2
2014 г. 0,0 2014 г. 35,3
2015 г. 0,0 2015 г. 37,0
2016 г. 0,0 2016 г. 38,8
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
768,5 1 074,8
2012 г. 114,9 2012 г. 139,0
2013 г. 130,9 2013 г. 147,2
2014 г. 130,9 2014 г. 254,9
2015 г. 195,9 2015 г. 262,8
2016 г. 195,9 2016 г. 270,9
из внебюджетных из внебюджетных источников
источников (млн. руб.), в (млн. руб.), в т.ч. по
т.ч. по годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
78,4 78,4
2012 г. 33,0 2012 г. 33,0
2013 г. 34,9 2013 г. 34,9
2014 г. 3,3 2014 г. 3,3
2015 г. 3,5 2015 г. 3,5
2016 г. 3,7 2016 г. 3,7


1.7.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, предназначенных для реализации подпрограммы, по базовому варианту в 2012 - 2016 годах составляет: 853,9 млн. руб., в том числе по годам:
2012 г. - 150,2 млн. руб.;
2013 г. - 170,5 млн. руб.".
1.8. В приложении № 6 "Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель":
1.8.1. Из пункта 3 паспорта исключить слова "ГУ "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)".
1.8.2. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 2 004,8 млн. рублей, 3 722,9 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
0,0 111,1
2012 г. 0,0 2012 г. 15,7
2013 г. 0,0 2013 г. 56,5
2014 г. 0,0 2014 г. 14,9
2015 г. 0,0 2015 г. 12,0
2016 г. 0,0 2016 г. 12,0
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 989,8 2 714,0
2012 г. 332,8 2012 г. 519,7
2013 г. 536,4 2013 г. 664,5
2014 г. 392,0 2014 г. 666,3
2015 г. 360,0 2015 г. 423,7
2016 г. 368,6 2016 г. 439,8
за счет средств бюджета за счет средств бюджетов
органов МСУ РС(Я) (млн. органов МСУ РС(Я) (млн.
руб.), в т.ч. по годам: руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
15,0 17,8
2012 г. 3,0 2012 г. 3,2
2013 г. 3,0 2013 г. 3,4
2014 г. 3,0 2014 г. 3,6
2015 г. 3,0 2015 г. 3,7
2016 г. 3,0 2016 г. 3,9
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
0,0 880,0
2012 г. 0,0 2012 г. 0,0
2013 г. 0,0 2013 г. 440,0
2014 г. 0,0 2014 г. 250,0
2015 г. 0,0 2015 г. 190,0
2016 г. 0,0 2016 г. 0,0


1.8.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 2 004,8 3 722,9

Федеральный бюджет - 111,1

Государственный бюджет 1 989,8 2 714,0
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ 15,0 17,8
РС(Я)

Внебюджетные средства - 880,0


1.9. В приложении № 7 "Подпрограмма "Ветеринарное обеспечение":
1.9.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на реализацию г.г. по базовому по интенсивному варианту
подпрограммы с варианту 5 623,3 млн. 5 916,1 млн. рублей, в
разбивкой по годам рублей, в т.ч.: т.ч.:
из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
42,4 67,8
2012 г. 0,0 2012 г. 12,4
2013 г. 0,0 2013 г. 13,0
2014 г. 13,6 2014 г. 13,6
2015 г. 14,1 2015 г. 14,1
2016 г. 14,7 2016 г. 14,7
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
5 145,8 5 413,2
2012 г. 894,2 2012 г. 935,5
2013 г. 950,7 2013 г. 1 024,8
2014 г. 1 033,6 2014 г. 1 128,6
2015 г. 1 099,0 2015 г. 1 156,0
2016 г. 1 168,3 2016 г. 1 168,3
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
435,1 435,1
2012 г. 77,4 2012 г. 77,4
2013 г. 82,2 2013 г. 82,2
2014 г. 86,9 2014 г. 86,9
2015 г. 91,8 2015 г. 91,8
2016 г. 96,8 2016 г. 96,8


1.9.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 5 623,3 5 916,1

Федеральный бюджет 42,4 67,7

Государственный бюджет 5 145,8 5 413,2
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ 0 0
РС(Я)

Внебюджетные средства 435,1 435,1


1.10. В приложении № 8 "Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК":
1.10.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 856,8 млн. рублей, 1 944,8 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
146,0 363,0
2012 г. 20,6 2012 г. 56,1
2013 г. 35,0 2013 г. 91,5
2014 г. 30,7 2014 г. 77,4
2015 г. 31,0 2015 г. 71,6
2016 г. 28,7 2016 г. 66,4
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
710,8 1 581,8
2012 г. 197,7 2012 г. 264,6
2013 г. 84,3 2013 г. 286,1
2014 г. 260,27 2014 г. 356,1
2015 г. 84,27 2015 г. 326,8
2016 г. 84,27 2016 г. 348,2


1.10.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 856,8 1 944,8

Федеральный бюджет 146,0 363,0

Государственный бюджет 710,8 1 581,8
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджета органов МСУ - -
РС(Я)

Внебюджетные средства - -


1.11. В приложении № 9 "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий":
1.11.1. Пункт 3 паспорта изложить в следующей редакции:


3. Соисполнители Министерство по делам предпринимательства и развития
подпрограммы туризма РС(Я), Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики РС(Я), Министерство
образования РС(Я), Министерство здравоохранения
РС(Я), Министерство культуры и духовного развития
РС(Я), Министерство по делам молодежи и семейной
политике Республики Саха (Якутия), Министерство
спорта Республики Саха (Якутия), Министерство
архитектуры и строительного комплекса РС(Я), органы
местного самоуправления муниципальных образований
РС(Я)


1.11.2. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 7 256,5 млн. рублей, 11 193,1 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
2 963,1 4 566,0
2012 г. 293,5 2012 г. 580,2
2013 г. 448,8 2013 г. 836,1
2014 г. 629,7 2014 г. 965,1
2015 г. 842,9 2015 г. 1 112,3
2016 г. 748,2 2016 г. 1 072,3
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 667,7 4 019,6
2012 г. 274,2 2012 г. 444,7
2013 г. 354,3 2013 г. 675,8
2014 г. 229,5 2014 г. 836,7
2015 г. 404,7 2015 г. 1 100,3
2016 г. 405,0 2016 г. 962,1
за счет средств бюджетов за счет средств бюджетов
органов МСУ РС(Я) (млн. органов МСУ РС(Я) (млн.
руб.), в т.ч. по годам: руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
92,85 114,0
2012 г. 18,57 2012 г. 24,7
2013 г. 18,57 2013 г. 32,2
2014 г. 18,57 2014 г. 10,0
2015 г. 18,57 2015 г. 10,0
2016 г. 18,57 2016 г. 37,1
за счет внебюджетных за счет внебюджетных
средств (млн. руб.), в средств (млн. руб.), в
т.ч. по годам: т.ч. по годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
2 532,9 2 493,5
2012 г. 312,2 2012 г. 309,4
2013 г. 482,8 2013 г. 477,7
2014 г. 475,5 2014 г. 467,9
2015 г. 686,3 2015 г. 675,9
2016 г. 576,1 2016 г. 562,6


1.11.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 7 256,5 11 193,1

Федеральный бюджет 2 963,1 4 566,0

Государственный бюджет 1 667,7 4 019,6
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ 92,8 114,0
РС(Я)

Внебюджетные средства 2 532,9 2 493,5


1.11.4. В таблице "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в строке 4 в столбце "Ответственный исполнитель" аббревиатуру "ММПиС РС(Я)" заменить аббревиатурой "МС РС(Я)".
1.11.5. В примечании к таблице "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" слова "ММПиС РС(Я) - Министерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия)" заменить словами "МС РС(Я) - Министерство спорта Республики Саха (Якутия)".
1.12. В приложении № 10 "Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства":
1.12.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 1 699,7 млн. рублей, 1 932,0 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант 294,4 Интенсивный вариант 295,1
2012 г. 47,5 2012 г. 52,3
2013 г. 59,1 2013 г. 54,9
2014 г. 60,2 2014 г. 60,2
2015 г. 62,6 2015 г. 62,6
2016 г. 65,0 2016 г. 65,0
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
1 405,3 1 636,9
2012 г. 367,8 2012 г. 260,9
2013 г. 226,2 2013 г. 273,6
2014 г. 237,1 2014 г. 362,5
2015 г. 287,1 2015 г. 362,1
2016 г. 287,1 2016 г. 377,8


1.12.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 1 699,7 1 932,0

Федеральный бюджет 294,4 295,1

Государственный бюджет 1 405,3 1 636,9
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ - -
РС(Я)

Внебюджетные средства - -


1.13. В приложении № 12 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение":
1.13.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:


7. Предельный объем Всего за 2012 - 2016 г.г. Всего за 2012 - 2016 г.г.
средств на по базовому варианту по интенсивному варианту
реализацию 625,8 млн. рублей, 1 044,7 млн. рублей,
подпрограммы с в т.ч.: в т.ч.:
разбивкой по годам из федерального бюджета из федерального бюджета
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
2012 г. 0,0 2012 г. 0,0
2013 г. 0,0 2013 г. 0,0
2014 г. 0,0 2014 г. 0,0
2015 г. 0,0 2015 г. 0,0
2016 г. 0,0 2016 г. 0,0
за счет средств за счет средств
государственного бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.), в т.ч. по (млн. руб.), в т.ч. по
годам: годам:
Базовый вариант Интенсивный вариант
625,8 1 044,7
2012 г. 94,9 2012 г. 153,4
2013 г. 111,2 2013 г. 182,7
2014 г. 110,24 2014 г. 213,4
2015 г. 152,24 2015 г. 235,6
2016 г. 157,24 2016 г. 259,6


1.13.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:


Источники финансирования Базовый вариант, Интенсивный вариант,
млн. руб. млн. руб.

Всего: 625,8 1 044,7

Федеральный бюджет - -

Государственный бюджет 625,8 1 044,7
Республики Саха (Якутия)

Средства бюджетов органов МСУ - -
РС(Я)

Внебюджетные средства - -


1.14. В приложении № 14 признать утратившим силу 13 абзац.
1.15. В приложении № 14 абзац 15 изложить в следующей редакции:
"Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) - соисполнители II типа по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий". Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке - соисполнитель II типа по подпрограмме "Научное обеспечение агропромышленного комплекса".".
1.16. В разделе "Механизм реализации программы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Главными распорядителями бюджетных средств являются: Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и по подпрограмме "Ветеринарное обеспечение" - Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия).".
1.17. Раздел "Обеспечение функций управления в сфере АПК" изложить в следующей редакции:
"Управление АПК Республики Саха (Якутия) будет осуществляться по двум иерархическим уровням: Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) - I уровень, территориальные подразделения Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) в улусах республики - II уровень.
Расходы на текущее содержание аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства, произведены по базовому варианту формирования государственной программы. Расчеты произведены в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) на основании сформированных фактических расходов за последние два года и предстоящими планируемыми расходами, не предусмотренными нормативами. В 2012 году объем затрат составит 404,9 млн. рублей. Планирование расходов на период с 2012 по 2016 годы будет осуществляться с применением индекс-дефлятора на товары и услуги.".
1.18. В разделе "Весовые коэффициенты подпрограмм" в пятом абзаце цифры "49,8" заменить цифрами "52,0".
2. Приложения N№ 15, 16 (базовый вариант), 16 (интенсивный вариант), 17 (базовый вариант), 17 (интенсивный вариант), 19 (базовый вариант) и 19 (интенсивный вариант) к государственной программе изложить согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему Указу.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Президент
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
21 марта 2013 года
№ 1949





Приложение № 1
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"


Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб. Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
Подпрограммы Источники
Госпрограммы финансирования плановый период плановый период плановый период
2011 год 2011 год 2011 год
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО: 7 615 589 9 248 420 10 693 780 9 583 904 11 110 372 11 324 558 7 615 589 11 196 357 13 657 368 14 694 308 16 433 650 17 181 804 0 1 947 937 2 963 588 5 110 404 5 323 278 5 857 247

Федеральный 447 861 826 025 1 545 441 1 121 983 1 344 127 1 264 797 447 861 1 097 793 1 463 009 1 563 096 1 737 585 1 730 613 0 271 768 - 82 432 441 113 393 458 465 816
бюджет

ВСЕГО по Государственный 6 322 278 7 489 198 7 837 035 7 209 231 7 932 587 8 291 964 6 322 278 8 719 003 9 670 679 10 818 987 11 701 870 12 194 105 0 1 229 805 1 833 644 3 609 756 3 769 283 3 902 141
государственной бюджет РС(Я)
программе
Бюджеты органов 16 000 34 070 34 070 34 070 34 070 34 070 16 000 84 762 88 690 63 917 72 648 99 168 0 50 692 54 620 29 847 38 578 65 098
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 829 450 899 127 1 277 234 1 218 620 1 799 588 1 733 726 829 450 1 294 800 2 434 989 2 248 308 2 921 547 3 157 918 0 395 673 1 157 755 1 029 688 1 121 959 1 424 192
источники

ВСЕГО: 386 618 404 949 431 225 444 605 472 400 501 985 386 618 382 484 406 800 444 605 472 400 501 985 0 - 22 465 - 24 425 0 0 0

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

Управление Государственный 386 618 404 949 431 225 444 605 472 400 501 985 386 618 382 484 406 800 444 605 472 400 501 985 0 - 22 465 - 24 425 0 0 0
Программой бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 2 957 419 3 582 709 3 942 680 3 157 953 3 920 586 4 176 835 2 957 419 4 177 487 4 757 542 4 920 674 5 784 143 6 275 380 0 594 778 814 862 1 762 721 1 863 557 2 098 546

Федеральный 52 998 189 378 334 205 171 171 167 809 172 486 52 998 158 398 165 049 172 075 186 713 194 195 0 - 30 980 - 169 156 904 18 904 21 708
бюджет

Развитие Государственный 2 652 421 3 393 331 3 495 082 2 881 215 3 366 941 3 549 328 2 652 421 3 901 761 4 206 269 4 623 153 5 376 411 5 815 078 0 508 431 711 188 1 741 939 2 009 470 2 265 750
животноводства бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 252 000 0 113 393 105 568 385 836 455 021 252 000 117 327 386 224 125 446 221 019 266 108 0 117 327 272 831 19 878 - 164 817 - 188 913
источники

ВСЕГО: 772 710 906 043 956 809 932 880 957 938 1 025 887 772 710 895 278 961 371 1 102 628 1 182 327 1 310 437 0 - 10 764 4 563 169 748 224 390 284 551

Федеральный 45 721 96 257 130 052 51 594 51 600 52 207 45 721 47 385 50 351 53 421 56 622 59 910 0 - 48 872 - 79 701 1 827 5 022 7 703
бюджет

Развитие Государственный 544 898 581 868 625 043 645 014 651 591 698 390 544 898 673 248 712 339 800 798 840 097 880 268 0 91 380 87 296 155 784 188 506 181 878
растениеводства бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 182 091 227 918 201 714 236 272 254 747 275 290 182 091 174 645 198 682 248 409 285 609 370 260 0 - 53 273 - 3 032 12 137 30 862 94 970
источники

ВСЕГО: 530 055 581 839 779 591 740 831 759 644 780 104 530 055 622 268 674 496 902 104 949 268 1 003 322 0 40 429 - 105 095 161 273 189 624 223 218

Федеральный 47 532 93 988 156 540 165 055 174 161 183 519 47 532 96 876 128 440 171 210 184 556 207 365 0 2 888 - 28 100 6 155 10 395 23 846
бюджет

Развитие Государственный 440 654 444 691 538 451 483 616 490 943 497 005 440 654 467 976 495 586 650 020 681 844 711 035 0 23 285 - 42 865 166 404 190 901 214 030
традиционных бюджет РС(Я)
отраслей Севера
Бюджеты органов 13 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 13 000 13 275 14 058 17 578 22 115 23 221 0 775 1 558 5 078 9 615 10 721
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 28 869 30 660 72 100 79 660 82 040 87 080 28 869 44 141 36 412 63 296 60 753 61 701 0 13 481 - 35 688 - 16 364 - 21 287 - 25 379
источники

ВСЕГО: 214 807 594 490 853 711 406 784 436 093 371 971 214 807 764 312 817 560 620 657 580 077 590 482 0 169 822 - 36 151 213 873 143 984 218 510

Федеральный 0 82 429 377 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 82 429 - 377 016 0 0 0
бюджет

Развитие пищевой и Государственный 183 507 364 188 328 507 335 351 319 705 330 083 183 507 498 796 516 555 401 835 367 317 375 832 0 134 608 188 048 66 485 47 611 45 749
перерабатывающей бюджет РС(Я)
промышленности
Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 41 606 37 095 30 789 34 802 32 930 0 41 606 37 095 30 789 34 802 32 930
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 31 300 147 873 148 188 71 433 116 388 41 888 31 300 223 910 263 909 188 032 177 958 181 720 0 76 037 115 721 116 599 61 570 139 832
источники

ВСЕГО: 130 900 150 227 170 504 134 200 199 400 199 600 130 900 250 416 249 318 293 473 303 273 313 411 0 100 189 78 814 159 273 103 873 113 811

Федеральный 0 2 306 4 704 0 0 0 0 78 400 67 200 35 300 37 000 38 800 0 76 094 62 496 35 300 37 000 38 800
бюджет
Развитие
рыбохозяйственного Государственный 130 900 114 921 130 900 130 900 195 900 195 900 130 900 139 016 147 218 254 873 262 773 270 911 0 24 095 16 318 123 973 66 873 75 011
комплекса бюджет РС(Я)

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 33 000 34 900 3 300 3 500 3 700 0 33 000 34 900 3 300 3 500 3 700 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 219 082 335 788 539 416 394 965 363 025 371 577 219 082 538 637 1 164 329 934 734 629 462 455 746 0 202 849 624 913 539 769 266 437 84 169

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 15 700 56 500 14 900 12 000 12 000 0 15 700 56 500 14 900 12 000 12 000
бюджет

Развитие мелиорации Государственный 216 082 332 788 536 416 391 965 360 025 368 577 216 082 519 751 664 455 666 284 423 732 439 829 0 186 963 128 039 274 319 63 707 71 252
сельскохозяйственных бюджет РС(Я)
земель
Бюджеты органов 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 186 3 374 3 549 3 730 3 917 0 186 374 549 730 917
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 440 000 250 000 190 000 0 0 0 440 000 250 000 190 000 0
источники

ВСЕГО: 925 554 971 596 1 032 852 1 134 139 1 204 866 1 279 854 925 554 1 025 318 1 119 896 1 229 139 1 261 865 1 279 854 0 53 722 87 044 95 000 57 000 0

Федеральный 11 000 0 0 13 564 14 121 14 671 11 000 12 409 12 980 13 564 14 120 14 671 0 12 409 12 980 0 0 0
бюджет

Ветеринарное Государственный 850 441 894 165 950 698 1 033 656 1 098 959 1 168 349 850 441 935 478 1 024 762 1 128 656 1 155 959 1 168 349 0 41 313 74 064 95 000 57 000 0
обеспечение бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 64 113 77 431 82 154 86 919 91 786 96 834 64 113 77 431 82 154 86 919 91 786 96 834 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 393 148 218 353 119 270 291 014 115 215 112 972 393 148 320 635 377 525 433 535 398 491 414 574 0 102 282 258 255 142 521 283 276 301 602

Федеральный 30 878 20 647 35 000 30 744 30 945 28 702 30 878 56 082 91 463 77 398 71 641 66 382 0 35 435 56 463 46 654 40 696 37 680
бюджет
Стимулирование
инвестиционной Государственный 362 270 197 706 84 270 260 270 84 270 84 270 362 270 264 553 286 062 356 137 326 850 348 192 0 66 847 201 792 95 867 242 580 263 922
деятельности и бюджет РС(Я)
инновационного
развития АПК Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 598 607 898 537 1 304 441 1 353 240 1 952 486 1 747 811 598 607 1 358 970 2 021 844 2 279 700 2 898 560 2 634 010 0 460 433 717 403 926 460 946 074 886 199

Федеральный 203 395 293 520 448 822 629 683 842 894 748 171 203 395 580 193 836 123 965 056 1 112 335 1 072 250 0 286 673 387 301 335 373 269 441 324 079
бюджет

Устойчивое развитие Государственный 194 135 274 202 354 264 229 519 404 731 404 957 194 135 444 737 675 849 836 738 1 100 303 962 064 0 170 535 321 585 607 219 695 572 557 107
сельских территорий бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 18 570 18 570 18 570 18 570 18 570 0 24 695 32 163 10 000 10 000 37 100 0 6 125 13 593 - 8 570 - 8 570 18 530
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 201 077 312 245 482 785 475 468 686 291 576 113 201 077 309 345 477 709 467 906 675 922 562 596 0 - 2 900 - 5 076 - 7 562 - 10 369 - 13 517
источники

ВСЕГО: 290 700 415 250 285 292 297 302 349 729 352 172 290 700 313 244 328 481 422 738 424 668 442 910 0 - 102 006 43 189 125 436 74 940 90 739

Федеральный 56 337 47 500 59 102 60 171 62 598 65 041 56 337 52 349 54 903 60 171 62 598 65 041 0 4 849 - 4 199 0 0 0
бюджет
Создание общих
условий Государственный 234 363 367 750 226 190 237 131 287 131 287 131 234 363 260 894 273 578 362 567 362 071 377 870 0 - 106 855 47 388 125 436 74 940 90 739
функционирования бюджет РС(Я)
сельского хозяйства
Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 80 000 80 000 153 000 172 000 213 000 232 800 80 000 379 300 580 000 880 700 1 281 400 1 682 100 0 299 300 427 000 708 700 1 068 400 1 449 300

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

Развитие кооперации Государственный 10 000 10 000 11 000 12 000 34 000 35 000 10 000 62 300 63 000 63 700 64 400 65 100 0 52 300 52 000 51 700 30 400 30 100
и малых форм бюджет РС(Я)
хозяйствования
Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 70 000 70 000 142 000 160 000 179 000 197 800 70 000 315 000 515 000 815 000 1 215 000 1 615 000 0 245 000 373 000 655 000 1 036 000 1 417 200
источники

ВСЕГО: 102 240 94 891 111 240 110 240 152 240 157 240 102 240 153 406 182 741 213 352 235 617 259 636 0 58 515 71 501 103 112 83 377 102 396

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

Государственный 102 240 94 891 111 240 110 240 152 240 157 240 102 240 153 406 182 741 213 352 235 617 259 636 0 58 515 71 501 103 112 83 377 102 396
Кадровое обеспечение бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

ВСЕГО: 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 14 603 15 466 16 270 32 097 17 956 0 853 1 716 2 520 18 347 4 206

Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

Научное обеспечение Государственный 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 13 750 14 603 15 466 16 270 32 097 17 956 0 853 1 716 2 520 18 347 4 206
АПК бюджет РС(Я)

Бюджеты органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МСУ РС(Я)

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники






Приложение № 2
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ


Всего, Государст- Бюджеты Вне-
Наименование тыс. Федеральный венный органов бюджетные
мероприятия рублей бюджет бюджет МСУ средства
РС(Я) РС(Я)

ВСЕГО: 51 961 033 6 102 373 38 760 016 170 350 6 928 294

2012 год 9 248 420 826 025 7 489 198 34 070 899 127

2013 год 10 693 780 1 545 441 7 837 035 34 070 1 277 234

2014 год 9 583 904 1 121 983 7 209 231 34 070 1 218 620

2015 год 11 110 372 1 344 127 7 932 587 34 070 1 799 588

2016 год 11 324 558 1 264 797 8 291 964 34 070 1 733 726

Управление Программой

ВСЕГО: 2 255 164 - 2 255 164 - -

2012 год 404 949 - 404 949 - -

2013 год 431 225 - 431 225 - -

2014 год 444 605 - 444 605 - -

2015 год 472 400 - 472 400 - -

2016 год 501 985 - 501 985 - -

Содержание аппарата
министерства

ВСЕГО: 615 184 - 615 184 - -

2012 год 125 225 - 125 225 - -

2013 год 128 971 - 128 971 - -

2014 год 113 581 - 113 581 - -

2015 год 120 186 - 120 186 - -

2016 год 127 221 - 127 221 - -

Выполнение отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
муниципальными
образованиями

ВСЕГО: 1 639 980 - 1 639 980 - -

2012 год 279 724 - 279 724 - -

2013 год 302 254 - 302 254 - -

2014 год 331 024 - 331 024 - -

2015 год 352 214 - 352 214 - -

2016 год 374 764 - 374 764 - -

Развитие животноводства

ВСЕГО: 18 780 763 1 035 049 16 685 895 - 1 059 818

2012 год 3 582 709 189 378 3 393 331 - -

2013 год 3 942 680 334 205 3 495 082 - 113 393

2014 год 3 157 953 171 171 2 881 215 - 105 568

2015 год 3 920 586 167 809 3 366 941 - 385 836

2016 год 4 176 835 172 486 3 549 328 - 455 021

1. Поддержка
племенного
животноводства - - - - -

ВСЕГО: 1 084 173 197 018 887 155 - -

2012 год 185 435 12 262 173 173 - -

2013 год 192 238 12 262 179 976,3 - -

2014 год 232 750 57 498 175 252 - -

2015 год 235 198 57 498 177 700 - -

2016 год 238 552 57 498 181 054 - -

2. Обеспечение
участия в
экономически значимых
региональных
программах - - - - -

ВСЕГО: 8 063 267 135 049 7 928 218 - -

2012 год 1 668 620 9 706 1 658 914 - -

2013 год 1 298 946 9 469 1 289 477 - -

2014 год 1 669 531 37 108 1 632 423 - -

2015 год 1 711 832 38 630 1 673 202 - -

2016 год 1 714 338 40 136 1 674 202 - -

2.1. Поддержка
производства и
переработки продукции
скотоводства 8 063 267 135 049 7 928 218 - -

2012 год 1 668 620 9 706 1 658 914 - -

2013 год 1 298 946 9 469 1 289 477 - -

2014 год 1 669 531 37 108 1 632 423 - -

2015 год 1 711 832 38 630 1 673 202 - -

2016 год 1 714 338 40 136 1 674 202 - -

3. Углубление
специализации
животноводческих
хозяйств, улучшение
структуры стада,
сохранение
традиционных
отраслей, обеспечение
страхования
сельскохозяйственных
животных - - - - -

ВСЕГО: 5 444 406 481 370 4 678 551 - 284 484

2012 год 1 308 735 92 640 1 216 095 - -

2013 год 1 755 524 165 632 1 566 771 - 23 121

2014 год 733 774 76 565 602 088 - 55 121

2015 год 791 900 71 681 636 298 - 83 921

2016 год 854 472 74 852 657 299 - 122 321

3.1. Поддержка
скотоводства 2 230 359 - 1 945 875 - 284 484

2012 год 680 986 - 680 986 - -

2013 год 1 019 878 - 996 757 - 23 121

2014 год 128 018 - 72 897 - 55 121

2015 год 171 038 - 87 117 - 83 921

2016 год 230 439 - 108 118 - 122 321

3.2. Поддержка
птицеводства на
промышленной основе 1 916 369 168 621 1 747 748 - -

2012 год 423 103 83 551 339 552 - -

2013 год 459 619 85 070 374 549 - -

2014 год 344 549 - 344 549 - -

2015 год 344 549 - 344 549 - -

2016 год 344 549 - 344 549 - -

3.3. Поддержка
базовых
свиноводческих
хозяйств 117 350 - 117 350 - -

2012 год 23 470 23 470 - -

2013 год 23 470 23 470 - -

2014 год 23 470 - 23 470 - -

2015 год 23 470 - 23 470 - -

2016 год 23 470 - 23 470 - -

3.4. Поддержка
племенных
свиноводческих
хозяйств 305 827 13 063 292 764 - -

2012 год 64 315 4 183 60 132 - -

2013 год 69 012 8 880 60 132 - -

2014 год 57 500 - 57 500 - -

2015 год 57 500 - 57 500 - -

2016 год 57 500 - 57 500 - -

3.5. Поддержка
табунного коневодства

ВСЕГО: 846 188 289 874 556 314 - -

2012 год 108 995 - 108 995 - -

2013 год 175 679 66 776 108 903 - -

2014 год 176 537 76 565 99 972 - -

2015 год 190 903 71 681 119 222 - -

2016 год 194 074 74 852 119 222 - -

3.6. Развитие
кумысопроизводства 28 312 9 812 18 500 - -

2012 год 7 866 4 906 2 960

2013 год 7 866 4 906 2 960

2014 год 3 700 - 3 700

2015 год 4 440 - 4 440

2016 год 4 440 - 4 440

4. Строительство и
модернизация
животноводческих
объектов,
совершенствование
технологии
производства
продукции
животноводства

ВСЕГО: 3 871 918 - 3 096 585 - 775 334

2012 год 316 608 - 316 608 - -

2013 год 491 283 - 401 011 - 90 272

2014 год 519 398 - 468 952 - 50 447

2015 год 1 178 656 - 876 741 - 301 915

2016 год 1 365 973 - 1 033 273 - 332 700

5. Снижение рисков в
животноводстве - - - - -

ВСЕГО: 12 566 - 12 566 - -

2012 год 1 566 - 1 566 - -

2013 год 2 000 - 2 000 - -

2014 год 2 500 - 2 500 - -

2015 год 3 000 - 3 000 - -

2016 год 3 500 - 3 500 - -

5.1. Страхование
сельскохозяйственных
животных 12 566 - 12 566 - -

2012 год 1 566 1 566 - -

2013 год 2 000 2 000 - -

2014 год 2 500 - 2 500 - -

2015 год 3 000 - 3 000 - -

2016 год 3 500 - 3 500 - -

6. Поддержка
начинающих фермеров 155 034 124 352 30 682 - -

2012 год 54 582 43 900 10 682

2013 год 100 452 80 452 20 000

2014 год -

2015 год -

2016 год -

7. Развитие семейных
животноводческих ферм
на базе КФХ 149 399 97 260 52 139 - -

2012 год 47 163 30 870 16 293

2013 год 102 236 66 390 35 846

2014 год -

2015 год -

2016 год -

Развитие растениеводства

ВСЕГО: 4 779 555 381 710 3 201 904 0 1 195 941

2012 год 906 043 96 257 581 868 0 227 918

2013 год 956 809 130 052 625 043 0 201 714

2014 год 932 880 51 594 645 014 0 236 272

2015 год 957 938 51 600 651 591 0 254 747

2016 год 1 025 887 52 207 698 390 0 275 290

1. Оказание услуг
(выполнение работ) в
области
растениеводства

ВСЕГО: 114 769 0 114 769 0 0

2012 год 19 962 0 19 962 0 0

2013 год 21 315 0 21 315 0 0

2014 год 23 071 0 23 071 0 0

2015 год 24 468 0 24 468 0 0

2016 год 25 953 0 25 953 0 0

2. Поддержание
почвенного плодородия

ВСЕГО: 448 519 31 376 417 143 0 0

2012 год 81 274 1 154 80 120 0 0

2013 год 67 646 6 030 61 615,5 0 0

2014 год 100 253 7 977 92 276 0 0

2015 год 98 629 8 063 90 566 0 0

2016 год 100 719 8 152 92 567 0 0

2.1. Проведение
агрохимического
мониторинга
сенокосов, болезней и
вредителей с/х
угодий, утилизации
пестицидов 30 993 0 30 993 0 0

2012 год 4 641 0 4 641 0 0

2013 год 8 988 0 8 988 0 0

2014 год 5 788 0 5 788 0 0

2015 год 5 788 0 5 788 0 0

2016 год 5 788 0 5 788 0 0

2.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий 66 960 0 66 960 0 0

2012 год 16 740 0 16 740 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 16 740 0 16 740 0 0

2015 год 16 740 0 16 740 0 0

2016 год 16 740 0 16 740 0 0

2.3. Предотвращение
выбытия из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий 42 815 0 42 815 0 0

2012 год 17 023 0 17 023 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 11 626 0 11 626 0 0

2015 год 7 382 0 7 382 0 0

2016 год 6 784 0 6 784 0 0

2.4. Внесение
минеральных удобрений
и пестицидов 107 720 5 648 102 072 0 0

2012 год 16 832 1 154 15 678 0 0

2013 год 30 030 0 30 030 0 0

2014 год 19 110 1 411 17 699 0 0

2015 год 20 276 1 497 18 779 0 0

2016 год 21 473 1 586 19 887 0 0

2.5. КАХОП под
кормовую базу
животноводческих
комплексов 85 306 0 85 306 0 0

2012 год 9 438 0 9 438 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 23 823 0 23 823 0 0

2015 год 25 277 0 25 277 0 0

2016 год 26 768 0 26 768 0 0

2.6. Подготовка
низкопродуктивной
пашни 114 726 25 728 88 998 0 0

2012 год 16 600 16 600 0 0

2013 год 28 628 6 030 22 598 0 0

2014 год 23 166 6 566 16 600 0 0

2015 год 23 166 6 566 16 600 0 0

2016 год 23 166 6 566 16 600 0 0

3. Повышение
урожайности
сельскохозяйственных
культур

ВСЕГО: 1 131 111 0 895 223 0 235 888

2012 год 205 681 0 179 447 0 26 234

2013 год 182 343 0 147 045 0 35 298

2014 год 225 404 0 179 447 0 45 957

2015 год 237 098 0 179 447 0 57 651

2016 год 280 585 0 209 837 0 70 748

4. Поддержка развития
семеноводства

ВСЕГО: 1 461 783 312 770 1 022 087 0 126 926

2012 год 292 613 86 005 183 670 0 22 938

2013 год 336 085 112 022 199 521 0 24 542

2014 год 274 026 38 416 211 019 0 24 591

2015 год 277 076 38 097 212 670 0 26 309

2016 год 281 983 38 230 215 207 0 28 546

4.1. Поддержка
элитного
семеноводства 69 895 10 600 59 295 0 0

2012 год 12 931 1 072 11 859 0 0

2013 год 12 931 1 072 11 859 0 0

2014 год 14 514 2 655 11 859 0 0

2015 год 14 676 2 817 11 859 0 0

2016 год 14 843 2 984 11 859 0 0

4.2. Поддержка посева
кормовых культур 264 208 0 227 522 0 36 686

2012 год 45 302 41 400 0 3 902

2013 год 60 747 55 400 0 5 347

2014 год 48 492 0 41 400 0 7 092

2015 год 52 427 0 43 381 0 9 046

2016 год 57 240 0 45 941 0 11 299

4.3. Завоз семенного
материала под посев
кормовых культур 479 027 302 170 86 617 0 90 240

2012 год 110 329 84 933 6 360 0 19 036

2013 год 137 645 110 950 7 500 0 19 195

2014 год 77 740 35 761 24 480 0 17 499

2015 год 76 693 35 280 24 150 0 17 263

2016 год 76 620 35 246 24 127 0 17 247

4.4. Поддержка
реализации
репродукционных семян 75 433 0 75 433 0 0

2012 год 9 407 9 407 0 0

2013 год 10 118 10 118 0 0

2014 год 18 636 0 18 636 0 0

2015 год 18 636 0 18 636 0 0

2016 год 18 636 0 18 636 0 0

4.5. Поддержка
производства
комбикормов 573 220 0 573 220 0 0

2012 год 114 644 114 644 0 0

2013 год 114 644 114 644 0 0

2014 год 114 644 0 114 644 0 0

2015 год 114 644 0 114 644 0 0

2016 год 114 644 0 114 644 0 0

5. Техническая
модернизация отрасли
растениеводства

ВСЕГО: 1 552 572 0 722 194 0 830 378

2012 год 287 818 0 109 570 0 178 248

2013 год 331 980 0 190 624 0 141 356

2014 год 299 177 0 134 000 0 165 177

2015 год 309 214 0 139 000 0 170 214

2016 год 324 383 0 149 000 0 175 383

6. Снижение рисков в
растениеводстве

ВСЕГО: 70 801 37 565 30 488 0 2 749

2012 год 18 695 9 098 9 099 0 498

2013 год 17 440 12 000 4 922 0 518

2014 год 10 949 5 201 5 201 0 547

2015 год 11 453 5 440 5 440 0 573

2016 год 12 265 5 826 5 826 0 613

6.1. Страхование
урожая
сельскохозяйственных
культур 70 801 37 565 30 488 0 2 749

2012 год 18 695 9 098 9 099 0 498

2013 год 17 440 12 000 4 922 0 518

2014 год 10 949 5 201 5 201 0 547

2015 год 11 453 5 440 5 440 0 573

2016 год 12 265 5 826 5 826 0 613

Развитие традиционных отраслей Севера

ВСЕГО: 3 642 010 773 263 2 454 707 62 500 351 540

2012 год 581 839 93 988 444 691 12 500 30 660

2013 год 779 591 156 540 538 451,3 12 500 72 100

2014 год 740 831 165 055 483 616 12 500 79 660

2015 год 759 644 174 161 490 943 12 500 82 040

2016 год 780 104 183 519 497 005 12 500 87 080

1. Поддержка
северного
оленеводства

ВСЕГО: 2 824 495 758 263 1 862 192 62 500 141 540

2012 год 475 171 93 988 338 023 12 500 30 660

2013 год 606 869 141 540 422 729 12 500 30 100

2014 год 572 328 165 055 364 113 12 500 30 660

2015 год 580 284 174 161 367 583 12 500 26 040

2016 год 589 844 183 519 369 745 12 500 24 080

1.1. Создание условий
труда для
оленеводческих бригад 1 328 860 0 1 328 860 0 0

2012 год 237 188 0 237 188 0 0

2013 год 309 660 0 309 660 0 0

2014 год 259 354 0 259 354 0 0

2015 год 260 671 0 260 671 0 0

2016 год 261 987 0 261 987 0 0

1.2. Создание условий
для развития
производства
продукции
оленеводства 194 583 0 144 583 50 000 0

2012 год 38 434 0 28 434 10 000 0

2013 год 38 668 0 28 668 10 000 0

2014 год 38 767 0 28 767 10 000 0

2015 год 39 340 0 29 340 10 000 0

2016 год 39 374 0 29 374 10 000 0

1.3. Другие
мероприятия по
поддержке северного
оленеводства 1 301 052 758 263 388 749 12 500 141 540

2012 год 199 549 93 988 72 401 2 500 30 660

2013 год 258 541 141 540 84 401 2 500 30 100

2014 год 274 207 165 055 75 992 2 500 30 660

2015 год 280 273 174 161 77 572 2 500 26 040

2016 год 288 482 183 519 78 383 2 500 24 080

2. Поддержка
производства
продукции отрасли
оленеводства, товаров
народного промысла

ВСЕГО: 410 468 15 000 185 468 0 210 000

2012 год 15 264 0 15 264 0 0

2013 год 94 175 15 000 37 175 0 42 000

2014 год 89 743 0 40 743 0 49 000

2015 год 100 343 0 44 343 0 56 000

2016 год 110 943 0 47 943 0 63 000

3. Создание условий
устойчивого развития
охотничьего промысла

ВСЕГО: 167 912 0 167 912 0 0

2012 год 46 273 0 46 273 0 0

2013 год 30 290 0 30 290 0 0

2014 год 30 370 0 30 370 0 0

2015 год 30 449 0 30 449 0 0

2016 год 30 529 0 30 529 0 0

4. Организация
системы заготовки,
переработки и
производства изделий
из кожи и меха

ВСЕГО: 107 572 0 107 572 0 0

2012 год 15 572 0 15 572 0 0

2013 год 23 000 0 23 000 0 0

2014 год 23 000 0 23 000 0 0

2015 год 23 000 0 23 000 0 0

2016 год 23 000 0 23 000 0 0

5. Сохранение отрасли
звероводства

ВСЕГО: 131 564 0 131 564 0 0

2012 год 29 559 0 29 559 0 0

2013 год 25 258 0 25 258 0 0

2014 год 25 391 0 25 391 0 0

2015 год 25 568 0 25 568 0 0

2016 год 25 788 0 25 788 0 0

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

ВСЕГО: 2 663 049 459 445 1 677 834 0 525 770

2012 год 594 490 82 429 364 188 0 147 873

2013 год 853 711 377 016 328 507 0 148 188

2014 год 406 784 0 335 351 0 71 433

2015 год 436 093 0 319 705 0 116 388

2016 год 371 971 0 330 083 0 41 888

1. Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
муниципальными
образованиями в
области регулирования
оборота алкогольной
продукции

ВСЕГО: 2 055 0 2 055 0 0

2012 год 411 0 411 0 0

2013 год 411 0 411 0 0

2014 год 411 0 411 0 0

2015 год 411 0 411 0 0

2016 год 411 0 411 0 0

2. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции по контролю
за оборотом
алкогольной продукции

ВСЕГО: 43 928 0 43 928 0 0

2012 год 8 036 0 8 036 0 0

2013 год 8 343 0 8 343 0 0

2014 год 8 821 0 8 821 0 0

2015 год 9 175 0 9 175 0 0

2016 год 9 553 0 9 553 0 0

3. Техническое
перевооружение и
модернизация
действующих
производств

ВСЕГО: 2 125 505 459 445 1 140 290 0 525 770

2012 год 477 482 82 429 247 180 0 147 873

2013 год 763 457 377 016 238 253 0 148 188

2014 год 297 052 0 225 619 0 71 433

2015 год 326 007 0 209 619 0 116 388

2016 год 261 507 0 219 619 0 41 888

4. Расширение рынка
сбыта и реализации
продукции, создание
оптовой и розничной
сети по реализации
продукции

ВСЕГО: 491 561 0 491 561 0 0

2012 год 108 561 0 108 561 0 0

2013 год 81 500 0 81 500 0 0

2014 год 100 500 0 100 500 0 0

2015 год 100 500 0 100 500 0 0

2016 год 100 500 0 100 500 0 0

Развитие рыбохозяйственного комплекса

ВСЕГО: 853 931 7 010 768 521 0 78 400

2012 год 150 227 2 306 114 921 0 33 000

2013 год 170 504 4 704 130 900,1 0 34 900

2014 год 134 200 0 130 900 0 3 300

2015 год 199 400 0 195 900 0 3 500

2016 год 199 600 0 195 900 0 3 700

1. Увеличение
ресурсной базы
рыболовства

ВСЕГО: 13 516 0 13 516 0 0

2012 год 276 0 276 0 0

2013 год 3 310 0 3 310 0 0

2014 год 3 310 0 3 310 0 0

2015 год 3 310 0 3 310 0 0

2016 год 3 310 0 3 310 0 0

2. Повышение качества
рыбопродукции

ВСЕГО: 762 015 7 010 755 005 0 0

2012 год 116 951 2 306 114 645 0 0

2013 год 132 294 4 704 127 590,1 0 0

2014 год 127 590 0 127 590 0 0

2015 год 192 590 0 192 590 0 0

2016 год 192 590 0 192 590 0 0

2.1. Модернизация
рыбопромысловых
хозяйств 237 055 0 237 055 0 0

2012 год 11 055 11 055 0 0

2013 год 24 000 24 000 0 0

2014 год 24 000 0 24 000 0 0

2015 год 89 000 0 89 000 0 0

2016 год 89 000 0 89 000 0 0

2.2. Развитие
инфраструктуры и
логистического
обеспечения 167 950 0 167 950 0 0

2012 год 33 590 33 590 0 0

2013 год 33 590 33 590 0 0

2014 год 33 590 0 33 590 0 0

2015 год 33 590 0 33 590 0 0

2016 год 33 590 0 33 590 0 0

2.3. Заготовка и
гарантированный сбыт 357 010 7 010 350 000 0 0

2012 год 72 306 2 306 70 000 0 0

2013 год 74 704 4 704 70 000 0 0

2014 год 70 000 0 70 000 0 0

2015 год 70 000 0 70 000 0 0

2016 год 70 000 0 70 000 0 0

3. Введение товарного
выращивания рыбы

ВСЕГО: 78 400 0 0 0 78 400

2012 год 33 000 0 0 0 33 000

2013 год 34 900 0 0 0 34 900

2014 год 3 300 0 0 0 3 300

2015 год 3 500 0 0 0 3 500

2016 год 3 700 0 0 0 3 700

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

ВСЕГО: 2 004 771 0 1 989 771 15 000 0

2012 г. 335 788 0 332 788 3 000 0

2013 г. 539 416 0 536 416,0 3 000 0

2014 г. 394 965 0 391 965 3 000 0

2015 г. 363 025 0 360 025 3 000 0

2016 г. 371 577 0 368 577 3 000 0

1. Оказание услуг
(выполнение работ) в
области мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения и
сельскохозяйственного
водоснабжения

ВСЕГО: 240 202 0 240 202 0 0

2012 г. 42 811 42 811 0 0

2013 г. 113 268 113 268 0 0

2014 г. 26 686 0 26 686 0 0

2015 г. 28 013 0 28 013 0 0

2016 г. 29 424 0 29 424 0 0

2. Содержание
мелиоративных систем
в технически
исправном,
работоспособном
состоянии

ВСЕГО: 381 091 0 366 091 15 000 0

2012 г. 79 091 0 76 091 3 000 0

2013 г. 75 500 0 72 500 3 000 0

2014 г. 75 500 0 72 500 3 000 0

2015 г. 75 500 0 72 500 3 000 0

2016 г. 75 500 0 72 500 3 000 0

3. Содержание
объектов
сельскохозяйственного
водоснабжения в
технически исправном,
работоспособном
состоянии

ВСЕГО: 120 390 0 120 390 0 0

2012 г. 24 078 0 24 078 0 0

2013 г. 24 078 0 24 078 0 0

2014 г. 24 078 0 24 078 0 0

2015 г. 24 078 0 24 078 0 0

2016 г. 24 078 0 24 078 0 0

4. Обеспечение подачи
воды из р. Лена для
хозяйственно-бытового
водоснабжения
сельскохозяйственного
производства в
заречной группе
улусов
(Мегино-Кангаласский,
Чурапчинский,
Таттинский,
Усть-Алданский улусы)

ВСЕГО: 449 070 0 449 070 0 0

2012 г. 74 211 0 74 211 0 0

2013 г. 83 313 0 83 313 0 0

2014 г. 90 313 0 90 313 0 0

2015 г. 97 046 0 97 046 0 0

2016 г. 104 187 0 104 187 0 0

5. Увеличение
производственных
мощностей за счет
строительства
(реконструкции)
оросительных систем,
строительства
(реконструкции)
гидротехнических
сооружений объектов
сельскохозяйственного
водоснабжения,
проведения
мероприятий по выводу
водоводов на
проектные мощности,
укреплению
материально -
технической базы
эксплуатационных
организаций

ВСЕГО: 814 018 0 814 018 0 0

2012 год 115 597 0 115 597 0 0

2013 год 243 257 0 243 257 0 0

2014 год 178 388 0 178 388 0 0

2015 год 138 388 0 138 388 0 0

2016 год 138 388 0 138 388 0 0

Ветеринарное обеспечение

ВСЕГО: 5 623 307 42 356 5 145 827 0 435 124

2012 год 971 596 0 894 165 0 77 431

2013 год 1 032 852 0 950 698 0 82 154

2014 год 1 134 139 13 564 1 033 656 0 86 919

2015 год 1 204 866 14 121 1 098 959 0 91 786

2016 год 1 279 854 14 671 1 168 349 0 96 834

1. Руководство и
управление в области
ветеринарии

ВСЕГО: 71 855 0 71 855 0 0

2012 год 12 946 12 946

2013 год 14 405 14 405

2014 год 13 987 13 987

2015 год 14 817 14 817

2016 год 15 700 15 700

2. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции по
противоэпизоотии

ВСЕГО: 190 564 0 190 564 0 0

2012 год 33 299 33 299

2013 год 34 640 34 640

2014 год 38 396 38 396

2015 год 40 825 40 825

2016 год 43 404 43 404

3. Оказание услуг
(выполнение работ) по
ветеринарному
обеспечению

ВСЕГО: 5 360 888 42 356 4 883 408 0 435 124

2012 год 925 351 847 920 0 77 431

2013 год 983 807 901 653 0 82 154

2014 год 1 081 756 13 564 981 273 0 86 919

2015 год 1 149 224 14 121 1 043 317 0 91 786

2016 год 1 220 750 14 671 1 109 245 0 96 834

Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития

ВСЕГО: 856 824 146 038 710 786 0 0

2012 год 218 353 20 647 197 706 0 0

2013 год 119 270 35 000 84 270 0 0

2014 год 291 014 30 744 260 270 0 0

2015 год 115 215 30 945 84 270 0 0

2016 год 112 972 28 702 84 270 0 0

1. Привлечение
инвестиций в развитие
отрасли АПК,
стимулирование
внедрения современных
технологий
хозяйствующими
субъектами АПК

ВСЕГО: 267 641 0 267 641 0 0

2012 год 91 641 0 91 641 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 176 000 0 176 000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

1.1. Увеличение
уставного капитала 200 000 0 200 000 0 0

2012 год 50 000 50 000 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 150 000 0 150 000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

1.2. Проведение
проектно -
изыскательских работ 67 641 0 67 641 0 0

2012 год 41 641 41 641 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 26 000 0 26 000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2. Возмещение части
затрат на уплату
процентов по
инвестиционным
кредитам

ВСЕГО: 389 183 146 038 243 145 0 0

2012 год 86 712 20 647 66 065 0 0

2013 год 79 270 35 000 44 270 0 0

2014 год 75 014 30 744 44 270 0 0

2015 год 75 215 30 945 44 270 0 0

2016 год 72 972 28 702 44 270 0 0

3. Залоговый фонд АПК

ВСЕГО: 200 000 0 200 000 0 0

2012 год 40 000 0 40 000 0 0

2013 год 40 000 0 40 000 0 0

2014 год 40 000 0 40 000 0 0

2015 год 40 000 0 40 000 0 0

2016 год 40 000 0 40 000 0 0

Устойчивое развитие сельских территорий

ВСЕГО: 7 256 515 2 963 090 1 667 673 92 850 2 532 902

2012 год 898 537 293 520 274 202 18 570 312 245

2013 год 1 304 441 448 822 354 263,8 18 570 482 785

2014 год 1 353 240 629 683 229 519 18 570 475 468

2015 год 1 952 486 842 894 404 731 18 570 686 291

2016 год 1 747 811 748 171 404 957 18 570 576 113

1. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции заказчика -
застройщика в области
сельского хозяйства

ВСЕГО: 43 902 0 43 902 0 0

2012 год 14 432 14 432 0 0

2013 год 15 264 15 264 0 0

2014 год 4 519 0 4 519 0 0

2015 год 4 731 0 4 731 0 0

2016 год 4 957 0 4 957 0 0

2. Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья
гражданам и молодым
семьям, проживающим в
сельской местности

ВСЕГО: 3 247 943 1 125 466 986 532 0 1 135 945

2012 год 462 704 144 470 139 922 0 178 312

2013 год 623 281 223 322 200 000 0 199 959

2014 год 589 090 224 235 140 620 0 224 235

2015 год 755 907 251 456 252 995 0 251 456

2016 год 816 961 281 983 252 995 0 281 983

3. Улучшение
материально -
технического
состояния
общеобразовательных и
дошкольных
учреждений,
учреждений
медицинского
обслуживания,
физической культуры и
спорта, учреждений
культурно-досуговой
деятельности,
развитие инженерной
инфраструктуры
(повышение уровня и
качества электро-,
водо- и
газоснабжения)

ВСЕГО: 3 342 088 1 459 284 485 847 0 1 396 957

2012 год 290 930 93 600 63 397 0 133 933

2013 год 549 326 165 500 101 000 0 282 826

2014 год 634 451 317 818 65 400 0 251 233

2015 год 1 066 668 503 808 128 025 0 434 835

2016 год 800 713 378 558 128 025 0 294 130

3.1. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей 2 242 814 920 961 129 000 0 1 192 853

2012 год 145 009 26 900 16 215 0 101 894

2013 год 327 898 50 000 31 000 0 246 898

2014 год 438 101 210 943 16 215 0 210 943

2015 год 812 093 389 654 32 785 0 389 654

2016 год 519 713 243 464 32 785 0 243 464

3.2. Ввод в действие
локальных
водопроводов 739 971 218 137 317 730 0 204 104

2012 год 107 279 32 000 43 240 0 32 039

2013 год 155 928 50 000 70 000 0 35 928

2014 год 123 820 40 290 43 240 0 40 290

2015 год 170 987 45 181 80 625 0 45 181

2016 год 181 957 50 666 80 625 0 50 666

3.3. Ввод в действие
автономных систем
энергообеспечения 39 117 0 39 117 0 0

2012 год 3 942 3 942 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 5 945 0 5 945 0 0

2015 год 14 615 0 14 615 0 0

2016 год 14 615 0 14 615 0 0

3.4. Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений <*> 236 500 236 500 0 0 0

2012 год 26 000 26 000 0 0 0

2013 год 50 000 50 000 0 0 0

2014 год 52 500 52 500 0 0 0

2015 год 54 000 54 000 0 0 0

2016 год 54 000 54 000 0 0 0

3.5. Ввод в действие
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи <*> 48 301 48 301 0 0 0

2012 год 8 700 8 700 0 0 0

2013 год 11 000 11 000 0 0 0

2014 год 9 135 9 135 0 0 0

2015 год 9 528 9 528 0 0 0

2016 год 9 938 9 938 0 0 0

3.6. Ввод в действие
плоскостных
спортивных сооружений
и площадок <*> 20 885 20 885 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 4 500 4 500 0 0 0

2014 год 4 950 4 950 0 0 0

2015 год 5 445 5 445 0 0 0

2016 год 5 990 5 990 0 0 0

3.7. Ввод в действие
учреждений клубного
типа <*> 14 500 14 500 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 14 500 14 500 0 0 0

4. Реализация
пилотных проектов по
благоустройству и
инженерному
обустройству
квартальных застроек
в сельских поселениях

ВСЕГО: 584 910 378 340 113 720 92 850 0

2012 год 100 800 55 450 26 780 18 570 0

2013 год 108 570 60 000 30 000 18 570 0

2014 год 125 180 87 630 18 980 18 570 0

2015 год 125 180 87 630 18 980 18 570 0

2016 год 125 180 87 630 18 980 18 570 0

5. Паспортизация
объектов
производственной
сферы в области
сельского хозяйства

ВСЕГО: 37 672 0 37 672 0 0

2012 год 29 672 0 29 672 0 0

2013 год 8 000 0 8 000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

ВСЕГО: 1 699 745 294 412 1 405 333 0 0

2012 год 415 250 47 500 367 750 0 0

2013 год 285 292 59 102 226 190 0 0

2014 год 297 302 60 171 237 131 0 0

2015 год 349 729 62 598 287 131 0 0

2016 год 352 172 65 041 287 131 0 0

1. Повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
предприятий

ВСЕГО: 46 500 0 46 500 0 0

2012 год 5 000 0 5 000 0 0

2013 год 5 000 0 5 000 0 0

2014 год 5 000 0 5 000 0 0

2015 год 16 500 0 16 500 0 0

2016 год 15 000 0 15 000 0 0

2. Снижение рисков в
сельском хозяйстве

ВСЕГО: 414 448 0 414 448 0 0

2012 год 178 404 0 178 404 0 0

2013 год 46 511 0 46 511 0 0

2014 год 46 511 0 46 511 0 0

2015 год 71 511 0 71 511 0 0

2016 год 71 511 0 71 511 0 0

3. Совершенствование
системы
информационного и
информационно -
консультационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства

ВСЕГО: 157 591 0 157 591 0 0

2012 год 28 032 0 28 032 0 0

2013 год 33 059 0 33 059 0 0

2014 год 28 000 0 28 000 0 0

2015 год 33 500 0 33 500 0 0

2016 год 35 000 0 35 000 0 0

4. Создание условий
для формирования
частной собственности
на земли
сельскохозяйственного
назначения

ВСЕГО: 81 000 37 000 44 000 0 0

2012 год 7 000 0 7 000 0 0

2013 год 14 000 7 000 7 000 0 0

2014 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2015 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2016 год 20 000 10 000 10 000 0 0

5. Организация
республиканских
мероприятий

ВСЕГО: 286 530 0 286 530 0 0

2012 год 56 706 56 706 0 0

2013 год 43 706 43 706 0 0

2014 год 56 706 0 56 706 0 0

2015 год 64 706 0 64 706 0 0

2016 год 64 706 0 64 706 0 0

6. Создание условий
для привлечения
краткосрочных
кредитов (займов) и
кредитов (займов),
привлекаемых малыми
формами
хозяйствования

ВСЕГО: 706 599 257 412 449 187 0 0

2012 год 133 031 47 500 85 531 0 0

2013 год 143 016 52 102 90 914 0 0

2014 год 141 085 50 171 90 914 0 0

2015 год 143 512 52 598 90 914 0 0

2016 год 145 955 55 041 90 914 0 0

6.1. Возмещение части
затрат по уплате
процентов по
краткосрочным
кредитам и займам 481 677 43 586 438 091 0 0

2012 год 87 768 4 500 83 268 0 0

2013 год 97 911 9 102 88 809 0 0

2014 год 98 308 9 532 88 775 0 0

2015 год 98 665 9 994 88 672 0 0

2016 год 99 025 10 458 88 568 0 0

6.2. Возмещение части
затрат по уплате
процентов по кредитам
и займам,
привлекаемым малыми
формами
хозяйствования 224 922 213 826 11 096 0 0

2012 год 45 263 43 000 2 263 0 0

2013 год 45 105 43 000 2 105 0 0

2014 год 42 778 40 639 2 139 0 0

2015 год 44 846 42 604 2 242 0 0

2016 год 46 929 44 583 2 346 0 0

7. Передача отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
муниципальным
образованиям

ВСЕГО: 7 076 0 7 076 0 0

2012 год 7 076 7 076

2013 год 0

2014 год 0

2015 год 0

2016 год 0

Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе

ВСЕГО: 850 800 0 102 000 0 748 800

2012 год 80 000 0 10 000 0 70 000

2013 год 153 000 0 11 000 0 142 000

2014 год 172 000 0 12 000 0 160 000

2015 год 213 000 0 34 000 0 179 000

2016 год 232 800 0 35 000 0 197 800

1. Поддержка молодых
фермеров с целью
привлечения молодежи
к созданию
собственных
фермерских хозяйств

ВСЕГО: 24 500 0 24 500 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 12 000 0 12 000 0 0

2016 год 12 500 0 12 500 0 0

2. Формирование
системы
сельскохозяйственных
кооперативов РС(Я) -
развитие сети
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов по
снабжению, сбыту и
переработке
сельскохозяйственной
продукции, кредитной
и страховой
кооперации

ВСЕГО: 801 800 0 53 000 0 748 800

2012 год 80 000 0 10 000 0 70 000

2013 год 153 000 0 11 000 0 142 000

2014 год 172 000 0 12 000 0 160 000

2015 год 189 000 0 10 000 0 179 000

2016 год 207 800 0 10 000 0 197 800

3. Стимулирование
инноваций в
деятельности малых
форм хозяйствования и
сельскохозяйственных
кооперативов на
основе грантов

ВСЕГО: 24 500 0 24 500 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 12 000 0 12 000 0 0

2016 год 12 500 0 12 500 0 0

Кадровое обеспечение

ВСЕГО: 625 851 0 625 851 0 0

2012 год 94 891 0 94 891 0 0

2013 год 111 240 0 111 240 0 0

2014 год 110 240 0 110 240 0 0

2015 год 152 240 0 152 240 0 0

2016 год 157 240 0 157 240 0 0

1. Совершенствование
условий и процессов
получения аграрного
профессионального
образования

ВСЕГО: 108 500 0 108 500 0 0

2012 год 20 300 0 20 300 0 0

2013 год 24 800 0 24 800 0 0

2014 год 15 800 0 15 800 0 0

2015 год 22 800 0 22 800 0 0

2016 год 24 800 0 24 800 0 0

2. Поддержка
кадрового обеспечения

ВСЕГО: 178 036 0 178 036 0 0

2012 год 29 450 29 450 0 0

2013 год 29 450 29 450 0 0

2014 год 34 356 0 34 356 0 0

2015 год 41 580 0 41 580 0 0

2016 год 43 200 0 43 200 0 0

3. Развитие
менеджмента в
сельском хозяйстве

ВСЕГО: 253 102 0 253 102 0 0

2012 год 31 668 31 668 0 0

2013 год 43 517 43 517 0 0

2014 год 43 517 0 43 517 0 0

2015 год 67 200 0 67 200 0 0

2016 год 67 200 0 67 200 0 0

4. Негосударственное
пенсионное
обеспечение
руководителей и
работников
организаций АПК

ВСЕГО: 26 600 0 26 600 0 0

2012 год 4 000 4 000 0 0

2013 год 4 000 4 000 0 0

2014 год 6 200 0 6 200 0 0

2015 год 6 200 0 6 200 0 0

2016 год 6 200 0 6 200 0 0

5.
Санаторно-курортное
лечение работников
АПК

ВСЕГО: 59 613 0 59 613 0 0

2012 год 9 473 9 473 0 0

2013 год 9 473 9 473 0 0

2014 год 10 367 0 10 367 0 0

2015 год 14 460 0 14 460 0 0

2016 год 15 840 0 15 840 0 0

Научное обеспечение АПК

ВСЕГО: 68 750 0 68 750 0 0

2012 год 13 750 0 13 750 0 0

2013 год 13 750 0 13 750 0 0

2014 год 13 750 0 13 750 0 0

2015 год 13 750 0 13 750 0 0

2016 год 13 750 0 13 750 0 0

1. Разработка и
внедрение в
производство
качественных научных
разработок по
актуальным проблемам
АПК республики

ВСЕГО: 68 750 0 68 750 0 0

2012 год 13 750 0 13 750 0 0

2013 год 13 750 0 13 750 0 0

2014 год 13 750 0 13 750 0 0

2015 год 13 750 0 13 750 0 0

2016 год 13 750 0 13 750 0 0


--------------------------------
<*> Средства из государственного бюджета предусмотрены в ведомственных программах Министерства образования и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).





Приложение № 3
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ


Всего, Феде- Государ- Бюджеты Внебюд-
Наименование тыс. ральный ственный органов жетные
мероприятия рублей бюджет бюджет МСУ средства
РС(Я) РС(Я)

ВСЕГО: 73 163 487 7 592 096 53 104 644 409 186 12 057 562

2012 год 11 196 357 1 097 793 8 719 003 84 762 1 294 800

2013 год 13 657 368 1 463 009 9 670 679 88 690 2 434 989

2014 год 14 694 308 1 563 096 10 818 987 63 917 2 248 308

2015 год 16 433 650 1 737 585 11 701 870 72 648 2 921 547

2016 год 17 181 804 1 730 613 12 194 105 99 168 3 157 918

Управление Программой

ВСЕГО: 2 208 274 - 2 208 274 - -

2012 год 382 484 - 382 484 - -

2013 год 406 800 - 406 800 - -

2014 год 444 605 - 444 605 - -

2015 год 472 400 - 472 400 - -

2016 год 501 985 - 501 985 - -

1. Содержание аппарата
министерства

ВСЕГО: 2 208 274 - 2 208 274 - -

2012 год 382 484 - 98 872 - -

2013 год 406 800 - 104 546 - -

2014 год 444 605 - 113 581 - -

2015 год 472 400 - 120 186 - -

2016 год 501 985 - 127 221 - -

2. Выполнение
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
муниципальными
образованиями

ВСЕГО: 2 208 274 - 2 208 274 - -

2012 год 382 484 - 283 612 - -

2013 год 406 800 - 302 254 - -

2014 год 444 605 - 331 024 - -

2015 год 472 400 - 352 214 - -

2016 год 501 985 - 374 764 - -

Развитие животноводства

ВСЕГО: 25 915 226 876 430 23 922 672 0 1 116 124

2012 год 4 177 487 158 398 3 901 761 0 117 327

2013 год 4 757 542 165 049 4 206 269 0 386 224

2014 год 4 920 674 172 075 4 623 153 0 125 446

2015 год 5 784 143 186 713 5 376 411 0 221 019

2016 год 6 275 380 194 195 5 815 078 0 266 108

1. Поддержка
племенного
животноводства 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 1 970 627 343 957 1 626 670 0 0

2012 год 289 786 60 201 229 585 0 0

2013 год 333 344 62 763 270 581 0 0

2014 год 392 710 65 385 327 325 0 0

2015 год 453 972 76 402 377 570 0 0

2016 год 500 814 79 206 421 608 0 0

2. Обеспечение участия
в экономически
значимых региональных
программах 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 12 573 805 185 333 12 388 472 0 0

2012 год 2 027 497 33 949 1 993 548 0 0

2013 год 2 211 769 35 510 2 176 259 0 0

2014 год 2 596 969 37 108 2 559 861 0 0

2015 год 2 811 729 38 630 2 773 099 0 0

2016 год 2 925 841 40 136 2 885 705 0 0

2.1. Поддержка
производства и
переработки продукции
скотоводства 0 0 0 0 0

2012 год 1 982 497 33 949 1 948 548 0 0

2013 год 2 162 345 35 510 2 126 835 0 0

2014 год 2 514 989 37 108 2 477 881 0 0

2015 год 2 709 319 38 630 2 670 689 0 0

2016 год 2 792 836 40 136 2 752 700 0 0

2.2. Организация
выкупа КРС внутри
республики 0 0 0 0 0

2012 год 45 000 0 45 000 0 0

2013 год 49 424 0 49 424 0 0

2014 год 81 980 0 81 980 0 0

2015 год 102 410 0 102 410 0 0

2016 год 133 005 0 133 005 0 0

3. Углубление
специализации
животноводческих
хозяйств, улучшение
структуры стада,
сохранение
традиционных отраслей,
обеспечение
страхования
сельскохозяйственных
животных 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 5 851 680 347 139 5 504 541 0 0

2012 год 1 080 702 64 248 1 016 454 0 0

2013 год 1 061 901 66 776 995 125 0 0

2014 год 1 157 948 69 582 1 088 366 0 0

2015 год 1 238 059 71 681 1 166 377 0 0

2016 год 1 313 071 74 852 1 238 219 0 0

3.1. Поддержка
скотоводства 1 002 996 0 1 002 996 0 0

2012 год 300 000 0 300 000 0 0

2013 год 164 902 0 164 902 0 0

2014 год 172 322 0 172 322 0 0

2015 год 179 388 0 179 388 0 0

2016 год 186 384 0 186 384 0 0

3.2. Организация
откорма КРС 0 0 0 0 0

2012 год 1 408 0 1 408 0 0

2013 год 27 484 0 27 484 0 0

2014 год 40 209 0 40 209 0 0

2015 год 59 796 0 59 796 0 0

2016 год 75 796 0 75 796 0 0

3.3. Поддержка
птицеводства на
промышленной основе 0 0 0 0 0

2012 год 430 874 0 430 874 0 0

2013 год 450 268 0 450 268 0 0

2014 год 470 530 0 470 530 0 0

2015 год 489 822 0 489 822 0 0

2016 год 508 926 0 508 926 0 0

3.4. Поддержка базовых
свиноводческих
хозяйств 0 0 0 0 0

2012 год 28 145 0 28 145 0 0

2013 год 29 413 0 29 413 0 0

2014 год 30 437 0 30 437 0 0

2015 год 31 997 0 31 997 0 0

2016 год 33 245 0 33 245 0 0

3.5. Поддержка
племенных
свиноводческих
хозяйств 0 0 0 0 0

2012 год 9 947 0 68 906 0 0

2013 год 10 404 0 72 012 0 0

2014 год 10 872 0 75 552 0 0

2015 год 11 318 0 78 337 0 0

2016 год 11 760 0 81 392 0 0

3.6. Поддержка
табунного коневодства 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 1 764 135 347 139 1 416 995 0 0

2012 год 251 369 64 248 177 662 0 0

2013 год 317 822 66 776 239 833 0 0

2014 год 368 897 69 582 286 908 0 0

2015 год 398 718 71 681 312 686 0 0

2016 год 427 328 74 852 336 074 0 0

3.7. Возмещение части
затрат на производство
кобыльего молока 63 832 0 63 832 0 0

2012 год 9 459 0 9 459 0 0

2013 год 11 213 0 11 213 0 0

2014 год 12 407 0 12 407 0 0

2015 год 14 351 0 14 351 0 0

2016 год 16 402 0 16 402 0 0

4. Строительство и
модернизация
животноводческих
объектов,
совершенствование
технологии
производства продукции
животноводства 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 5 476 961 0 4 360 837 0 1 116 124

2012 год 769 488 0 652 161 0 117 327

2013 год 1 142 073 0 755 849 0 386 224

2014 год 764 498 0 639 052 0 125 446

2015 год 1 272 803 0 1 051 784 0 221 019

2016 год 1 528 099 0 1 261 991 0 266 108

5. Снижение рисков в
животноводстве 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 42 153 0 42 153 0 0

2012 год 10 013 0 10 013 0 0

2013 год 8 455 0 8 455 0 0

2014 год 8 549 0 8 549 0 0

2015 год 7 581 0 7 581 0 0

2016 год 7 555 0 7 555 0 0

5.1. Страхование
сельскохозяйственных
животных 42 153 0 42 153 0 0

2012 год 10 013 0 10 013 0 0

2013 год 8 455 0 8 455 0 0

2014 год 8 549 0 8 549 0 0

2015 год 7 581 0 7 581 0 0

2016 год 7 555 0 7 555 0 0

Развитие растениеводства

ВСЕГО: 5 452 042 267 689 3 906 749 0 1 277 604

2012 год 895 278 47 385 673 248 0 174 645

2013 год 961 371 50 351 712 339 0 198 682

2014 год 1 102 628 53 421 800 798 0 248 409

2015 год 1 182 327 56 622 840 097 0 285 609

2016 год 1 310 437 59 910 880 268 0 370 260

1. Оказание
государственных услуг
в области
растениеводства

ВСЕГО: 114 610 0 114 610 0 0

2012 год 19 909 0 19 909 0 0

2013 год 21 209 0 21 209 0 0

2014 год 23 071 0 23 071 0 0

2015 год 24 468 0 24 468 0 0

2016 год 25 953 0 25 953 0 0

2. Поддержание
почвенного плодородия

ВСЕГО: 681 438 52 638 628 800 0 0

2012 год 102 401 9 303 93 098 0 0

2013 год 110 870 9 889 100 981 0 0

2014 год 146 783 10 503 136 280 0 0

2015 год 156 080 11 143 144 937 0 0

2016 год 165 304 11 800 153 504 0 0

2.1. Проведение
агрохимического
мониторинга сенокосов,
болезней и вредителей
с/х угодий, утилизации
пестицидов 34 259 0 34 259 0 0

2012 год 6 147 0 6 147 0 0

2013 год 6 510 0 6 510 0 0

2014 год 6 848 0 6 848 0 0

2015 год 7 197 0 7 197 0 0

2016 год 7 557 0 7 557 0 0

2.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий 103 525 0 103 525 0 0

2012 год 15 369 0 15 369 0 0

2013 год 16 571 0 16 571 0 0

2014 год 22 693 0 22 693 0 0

2015 год 23 850 0 23 850 0 0

2016 год 25 042 0 25 042 0 0

2.3. Предотвращение
выбытия из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий 77 625 0 77 625 0 0

2012 год 12 480 0 12 480 0 0

2013 год 13 759 0 13 759 0 0

2014 год 15 444 0 15 444 0 0

2015 год 17 222 0 17 222 0 0

2016 год 18 720 0 18 720 0 0

2.4. Внесение
минеральных удобрений 228 210 12 477 215 733 0 0

2012 год 32 575 2 205 30 370 0 0

2013 год 35 383 2 344 33 039 0 0

2014 год 50 322 2 490 47 832 0 0

2015 год 53 390 2 641 50 749 0 0

2016 год 56 540 2 797 53 743 0 0

2.5. КАХОП под
кормовую базу
животноводческих
комплексов 99 404 0 99 404 0 0

2012 год 11 103 0 11 103 0 0

2013 год 12 433 0 12 433 0 0

2014 год 23 823 0 23 823 0 0

2015 год 25 277 0 25 277 0 0

2016 год 26 768 0 26 768 0 0

2.6. Подготовка
низкопродуктивной
пашни 138 415 40 161 98 254 0 0

2012 год 24 727 7 098 17 629 0 0

2013 год 26 214 7 545 18 669 0 0

2014 год 27 653 8 013 19 640 0 0

2015 год 29 144 8 502 20 642 0 0

2016 год 30 677 9 003 21 674 0 0

3. Повышение
урожайности
сельскохозяйственных
культур

ВСЕГО: 1 416 075 0 1 062 135 0 353 940

2012 год 220 602 0 190 573 0 30 029

2013 год 251 234 0 201 817 0 49 417

2014 год 281 245 0 212 311 0 68 934

2015 год 313 732 0 223 139 0 90 593

2016 год 349 263 0 234 296 0 114 967

4. Поддержка развития
семеноводства

ВСЕГО: 1 702 594 187 232 1 461 736 0 53 626

2012 год 284 896 33 091 248 879 0 2 926

2013 год 308 093 35 176 265 431 0 7 486

2014 год 347 260 37 357 299 264 0 10 639

2015 год 369 497 39 635 315 648 0 14 214

2016 год 392 848 41 973 332 514 0 18 361

4.1. Поддержка
элитного семеноводства 86 165 15 972 70 193 0 0

2012 год 15 417 2 823 12 594 0 0

2013 год 16 338 3 001 13 337 0 0

2014 год 17 218 3 187 14 031 0 0

2015 год 18 127 3 381 14 746 0 0

2016 год 19 064 3 580 15 484 0 0

4.2. Поддержка посева
кормовых культур 359 753 0 306 127 0 53 626

2012 год 57 030 0 54 104 0 2 926

2013 год 64 999 0 57 513 0 7 486

2014 год 71 717 0 61 078 0 10 639

2015 год 79 018 0 64 804 0 14 214

2016 год 86 989 0 68 628 0 18 361

4.3. Завоз семенного
материала на посев
кормовых культур 387 665 171 260 216 405 0 0

2012 год 59 479 30 268 29 211 0 0

2013 год 63 995 32 175 31 820 0 0

2014 год 83 424 34 170 49 254 0 0

2015 год 88 020 36 254 51 766 0 0

2016 год 92 747 38 393 54 354 0 0

4.4. Поддержка
реализации
репродукционных семян 104 305 0 104 305 0 0

2012 год 16 791 0 16 791 0 0

2013 год 17 959 0 17 959 0 0

2014 год 22 049 0 22 049 0 0

2015 год 23 174 0 23 174 0 0

2016 год 24 332 0 24 332 0 0

4.5. Поддержка
производства
комбикормов 764 706 0 764 706 0 0

2012 год 136 178 0 136 178 0 0

2013 год 144 802 0 144 802 0 0

2014 год 152 852 0 152 852 0 0

2015 год 161 158 0 161 158 0 0

2016 год 169 715 0 169 715 0 0

5. Техническая
модернизация основных
фондов в отрасли
растениеводства

ВСЕГО: 1 478 683 0 611 649 0 867 034

2012 год 256 646 0 115 798 0 140 848

2013 год 258 896 0 117 615 0 141 281

2014 год 292 620 0 124 311 0 168 309

2015 год 306 308 0 126 061 0 180 247

2016 год 364 213 0 127 864 0 236 349

6. Снижение рисков в
растениеводстве

ВСЕГО: 58 642 27 819 27 819 0 3 004

2012 год 10 825 4 991 4 991 0 842

2013 год 11 070 5 286 5 286 0 498

2014 год 11 649 5 561 5 561 0 527

2015 год 12 243 5 844 5 844 0 555

2016 год 12 856 6 137 6 137 0 583

6.1. Страхование
урожая
сельскохозяйственных
культур 58 642 27 819 27 819 0 3 004

2012 год 10 825 4 991 4 991 0 842

2013 год 11 070 5 286 5 286 0 498

2014 год 11 649 5 561 5 561 0 527

2015 год 12 243 5 844 5 844 0 555

2016 год 12 856 6 137 6 137 0 583

Развитие традиционных отраслей Севера

ВСЕГО: 4 151 458 788 446 3 006 461 90 248 266 302

2012 год 622 268 96 876 467 976 13 275 44 141

2013 год 674 496 128 440 495 586 14 058 36 412

2014 год 902 104 171 210 650 020 17 578 63 296

2015 год 949 268 184 556 681 844 22 115 60 753

2016 год 1 003 322 207 365 711 035 23 221 61 701

1. Поддержка северного
оленеводства

ВСЕГО: 3 288 592 788 446 2 239 623 90 248 170 274

2012 год 488 862 96 876 348 570 13 275 30 141

2013 год 533 275 128 440 369 191 14 058 21 586

2014 год 734 745 171 210 498 258 17 578 47 699

2015 год 740 551 184 556 499 319 22 115 34 561

2016 год 791 160 207 365 524 285 23 221 36 289

1.1. Создание условий
труда для
оленеводческих бригад 1 604 575 0 1 604 575 0 0

2012 год 258 921 258 921

2013 год 288 388 288 388

2014 год 328 479 328 479

2015 год 355 331 355 331

2016 год 373 457 373 457

1.2. Создание условий
для развития
производства продукции
оленеводства 323 182 0 217 551 75 451 30 180

2012 год 45 376 30 508 10 620 4 248

2013 год 48 193 32 447 11 247 4 499

2014 год 62 650 42 182 14 621 5 848

2015 год 81 445 54 836 19 007 7 603

2016 год 85 518 57 578 19 957 7 983

1.3. Другие
мероприятия по
поддержке северного
оленеводства 1 360 835 788 446 417 498 14 797 140 094

2012 год 184 565 96 876 59 141 2 655 25 893

2013 год 196 694 128 440 48 355 2 812 17 087

2014 год 343 616 171 210 127 598 2 958 41 851

2015 год 303 774 184 556 89 152 3 109 26 958

2016 год 332 185 207 365 93 251 3 264 28 306

2. Поддержка
производства продукции
отрасли оленеводства,
товаров народного
промысла

ВСЕГО: 304 877 0 226 850 0 78 027

2012 год 50 000 0 36 000 0 14 000

2013 год 52 950 0 38 124 0 14 826

2014 год 63 981 0 48 384 0 15 597

2015 год 67 267 0 50 875 0 16 392

2016 год 70 680 0 53 468 0 17 212

3. Создание условий
устойчивого развития
охотничьего промысла

ВСЕГО: 259 280 0 241 280 0 18 000

2012 год 38 784 0 38 784 0 0

2013 год 29 436 0 29 436 0 0

2014 год 41 483 0 41 483 0 0

2015 год 76 399 0 66 599 0 9 800

2016 год 73 179 0 64 979 0 8 200

4. Организация системы
заготовки, переработки
и производства изделий
из кожи и меха

ВСЕГО: 121 081 0 121 081 0 0

2012 год 12 752 0 12 752 0 0

2013 год 25 084 0 25 084 0 0

2014 год 26 389 0 26 389 0 0

2015 год 27 735 0 27 735 0 0

2016 год 29 121 0 29 121 0 0

5. Сохранение отрасли
звероводства

ВСЕГО: 177 627 0 177 627 0 0

2012 год 31 871 0 31 871 0 0

2013 год 33 751 0 33 751 0 0

2014 год 35 506 0 35 506 0 0

2015 год 37 317 0 37 317 0 0

2016 год 39 183 0 39 183 0 0

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

ВСЕГО: 3 373 087 0 2 160 335 177 223 1 035 530

2012 год 764 312 0 498 796 41 606 223 910

2013 год 817 560 0 516 555 37 095 263 909

2014 год 620 657 0 401 835 30 789 188 032

2015 год 580 077 0 367 317 34 802 177 958

2016 год 590 482 0 375 832 32 930 181 720

1. Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
муниципальными
образованиями в
области регулирования
оборота алкогольной
продукции

ВСЕГО: 2 055 0 2 055 0 0

2012 год 411 0 411 0 0

2013 год 411 0 411 0 0

2014 год 411 0 411 0 0

2015 год 411 0 411 0 0

2016 год 411 0 411 0 0

2. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции по контролю за
оборотом алкогольной
продукции

ВСЕГО: 43 916 0 43 916 0 0

2012 год 8 032 0 8 032 0 0

2013 год 8 335 0 8 335 0 0

2014 год 8 821 0 8 821 0 0

2015 год 9 175 0 9 175 0 0

2016 год 9 553 0 9 553 0 0

3. Техническое
перевооружение и
модернизация
действующих
производств

ВСЕГО: 2 632 263 0 1 419 511 177 223 1 035 530

2012 год 629 138 0 363 622 41 606 223 910

2013 год 675 786 0 374 781 37 095 263 909

2014 год 472 520 0 253 698 30 789 188 032

2015 год 425 521 0 212 761 34 802 177 958

2016 год 429 299 0 214 650 32 930 181 720

4. Расширение рынка
сбыта и реализации
продукции, создание
оптовой и розничной
сети по реализации
продукции

ВСЕГО: 694 853 0 694 853 0 0

2012 год 126 731 0 126 731 0 0

2013 год 133 028 0 133 028 0 0

2014 год 138 906 0 138 906 0 0

2015 год 144 970 0 144 970 0 0

2016 год 151 218 0 151 218 0 0

Развитие рыбохозяйственного комплекса

ВСЕГО: 1 409 891 256 700 1 074 791 0 78 400

2012 год 250 416 78 400 139 016 0 33 000

2013 год 249 318 67 200 147 218 0 34 900

2014 год 293 473 35 300 254 873 0 3 300

2015 год 303 273 37 000 262 773 0 3 500

2016 год 313 411 38 800 270 911 0 3 700

1. Увеличение
ресурсной базы
рыболовства

ВСЕГО: 19 592 0 19 592 0 0

2012 год 3 515 0 3 515 0 0

2013 год 3 723 0 3 723 0 0

2014 год 3 916 0 3 916 0 0

2015 год 4 116 0 4 116 0 0

2016 год 4 322 0 4 322 0 0

2. Повышение качества
рыбопродукции

ВСЕГО: 1 311 899 256 700 1 055 199 0 0

2012 год 213 901 78 400 135 501 0 0

2013 год 210 695 67 200 143 495 0 0

2014 год 286 257 35 300 250 957 0 0

2015 год 295 657 37 000 258 657 0 0

2016 год 305 389 38 800 266 589 0 0

3. Введение товарного
выращивания рыбы

ВСЕГО: 78 400 0 0 0 78 400

2012 год 33 000 0 0 0 33 000

2013 год 34 900 0 0 0 34 900

2014 год 3 300 0 0 0 3 300

2015 год 3 500 0 0 0 3 500

2016 год 3 700 0 0 0 3 700

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

ВСЕГО: 3 722 909 111 100 2 714 052 17 757 880 000

2012 год 538 637 15 700 519 751 3 186 0

2013 год 1 164 329 56 500 664 455 3 374 440 000

2014 год 934 734 14 900 666 284 3 549 250 000

2015 год 629 462 12 000 423 732 3 730 190 000

2016 год 455 746 12 000 439 829 3 917 0

1. Оказание услуг
(выполнение работ) в
области мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения

ВСЕГО: 133 773 0 133 773 0 0

2012 год 24 218 0 24 218 0 0

2013 год 25 432 0 25 432 0 0

2014 год 26 686 0 26 686 0 0

2015 год 28 013 0 28 013 0 0

2016 год 29 424 0 29 424 0 0

2. Содержание
мелиоративных систем в
технически исправном,
работоспособном
состоянии

ВСЕГО: 446 879 0 429 123 17 757 0

2012 год 80 181 0 76 995 3 186 0

2013 год 84 912 0 81 538 3 374 0

2014 год 89 327 0 85 778 3 549 0

2015 год 93 883 0 90 152 3 730 0

2016 год 98 577 0 94 660 3 917 0

3. Содержание объектов
сельскохозяйственного
водоснабжения в
технически исправном,
работоспособном
состоянии

ВСЕГО: 142 516 0 142 516 0 0

2012 год 25 571 0 25 571 0 0

2013 год 27 080 0 27 080 0 0

2014 год 28 488 0 28 488 0 0

2015 год 29 941 0 29 941 0 0

2016 год 31 438 0 31 438 0 0

4. Обеспечение подачи
воды из р. Лена для
хозяйственно-бытового
водоснабжения
сельскохозяйственного
производства в
заречной группе улусов
(Мегино-Кангаласский,
Чурапчинский,
Таттинский,
Усть-Алданский улусы)

ВСЕГО: 449 070 0 449 070 0 0

2012 г. 74 211 0 74 211 0 0

2013 г. 83 313 0 83 313 0 0

2014 г. 90 313 0 90 313 0 0

2015 г. 97 046 0 97 046 0 0

2016 г. 104 187 0 104 187 0 0

5. Увеличение
производственных
мощностей за счет
строительства
(реконструкции)
оросительных систем,
строительства
(реконструкции)
гидротехнических
сооружений объектов
сельскохозяйственного
водоснабжения,
проведения мероприятий
по выводу водоводов на
проектные мощности,
укреплению материально
- технической базы
эксплуатационных
организаций

ВСЕГО: 2 550 670 111 100 1 559 570 0 880 000

2012 год 334 456 15 700 318 756 0 0

2013 год 943 593 56 500 447 093 0 440 000

2014 год 699 920 14 900 435 020 0 250 000

2015 год 380 580 12 000 178 580 0 190 000

2016 год 192 121 12 000 180 121 0 0

Ветеринарное обеспечение

ВСЕГО: 5 916 074 67 746 5 413 204 0 435 124

2012 год 1 025 318 12 409 935 478 0 77 431

2013 год 1 119 896 12 980 1 024 762 0 82 154

2014 год 1 229 139 13 564 1 128 656 0 86 919

2015 год 1 261 865 14 120 1 155 959 0 91 786

2016 год 1 279 854 14 671 1 168 349 0 96 834

1. Руководство и
управление в области
ветеринарии

ВСЕГО: 69 496 69 496

2012 год 12 138 12 138

2013 год 12 854 12 854

2014 год 13 987 13 987

2015 год 14 817 14 817

2016 год 15 700 15 700

2. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции по
противоэпизоотии

ВСЕГО: 190 716 0 190 716 0 0

2012 год 32 924 32 924

2013 год 35 167 35 167

2014 год 38 396 38 396

2015 год 40 825 40 825

2016 год 43 404 43 404

3. Оказание услуг
(выполнение работ) по
ветеринарному
обеспечению

ВСЕГО: 5 376 862 67 746 4 873 992 0 435 124

2012 год 931 257 12 409 841 416 0 77 431

2013 год 993 875 12 980 898 741 0 82 154

2014 год 1 081 756 13 564 981 273 0 86 919

2015 год 1 149 223 14 120 1 043 317 0 91 786

2016 год 1 220 750 14 671 1 109 245 0 96 834

4. Строительство
объектов ветеринарии

ВСЕГО: 279 000 279 000

2012 год 49 000 49 000

2013 год 78 000 78 000

2014 год 95 000 95 000

2015 год 57 000 57 000

2016 год 0

Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития

ВСЕГО: 1 944 759 362 966 1 581 793 0 0

2012 год 320 635 56 082 264 553 0 0

2013 год 377 525 91 463 286 062 0 0

2014 год 433 535 77 398 356 137 0 0

2015 год 398 491 71 641 326 850 0 0

2016 год 414 574 66 382 348 192 0 0

1. Привлечение
инвестиций в развитие
отрасли АПК,
стимулирование
внедрения современных
технологий
хозяйствующими
субъектами
агропромышленного
комплекса

ВСЕГО: 300 000 0 300 000 0 0

2012 год 100 000 0 100 000 0 0

2013 год 100 000 0 100 000 0 0

2014 год 100 000 0 100 000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

1.1. Проведение
проектно -
изыскательских работ 300 000 0 300 000 0 0

2012 год 100 000 0 100 000 0 0

2013 год 100 000 0 100 000 0 0

2014 год 100 000 0 100 000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2. Возмещение части
затрат на уплату
процентов по
инвестиционным
кредитам

ВСЕГО: 624 997 362 966 262 031 0 0

2012 год 103 097 56 082 47 015 0 0

2013 год 141 252 91 463 49 789 0 0

2014 год 129 776 77 398 52 378 0 0

2015 год 126 690 71 641 55 049 0 0

2016 год 124 183 66 382 57 801 0 0

3. Залоговый фонд АПК

ВСЕГО: 500 000 0 500 000 0 0

2012 год 50 000 0 50 000 0 0

2013 год 50 000 0 50 000 0 0

2014 год 100 000 0 100 000 0 0

2015 год 150 000 0 150 000 0 0

2016 год 150 000 0 150 000 0 0

4. Создание Резервного
страхового фонда

ВСЕГО: 519 762 0 519 762 0 0

2012 год 67 538 0 67 538 0 0

2013 год 86 273 0 86 273 0 0

2014 год 103 759 0 103 759 0 0

2015 год 121 801 0 121 801 0 0

2016 год 140 391 0 140 391 0 0

Устойчивое развитие сельских территорий

ВСЕГО:: 11 193 083 4 565 957 4 019 690 113 958 2 493 478

2012 год 1 358 970 580 193 444 737 24 695 309 345

2013 год 2 021 844 836 123 675 849 32 163 477 709

2014 год 2 279 700 965 056 836 738 10 000 467 906

2015 год 2 898 560 1 112 335 1 100 303 10 000 675 922

2016 год 2 634 010 1 072 250 962 064 37 100 562 596

1. Оказание услуг
(выполнение работ)
учреждениями,
обеспечивающими
исполнение
государственной
функции заказчика -
застройщика в области
сельского хозяйства

ВСЕГО: 22 482 0 22 482 0 0

2012 год 4 044 0 4 044 0 0

2013 год 4 232 0 4 232 0 0

2014 год 4 519 0 4 519 0 0

2015 год 4 731 0 4 731 0 0

2016 год 4 957 0 4 957 0 0

2. Стимулирование
развития
несельскохозяйственных
видов деятельности
путем предоставления
субсидируемых кредитов
и грантов на открытие
собственного дела

ВСЕГО: 371 875 139 681 232 194 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 63 750 23 900 39 850 0 0

2015 год 133 750 50 156 83 594 0 0

2016 год 174 375 65 625 108 750 0 0

3. Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья,
а также субсидируемых
кредитов
сельхозтоваро-
производителям на
жилищное строительство

ВСЕГО: 3 548 383 1 083 490 1 411 763 0 1 053 130

2012 год 575 000 172 500 230 000 0 172 500

2013 год 632 500 189 750 253 000 0 189 750

2014 год 707 250 217 925 280 600 0 208 725

2015 год 777 976 239 718 308 660 0 229 598

2016 год 855 657 263 597 339 503 0 252 557

4. Улучшение
материально -
технического состояния
общеобразовательных и
дошкольных учреждений,
учреждений
медицинского
обслуживания,
физической культуры и
спорта, учреждений
культурно-досуговой
деятельности, развитие
инженерной
инфраструктуры
(повышение уровня и
качества электро-,
водо- и газоснабжения)

ВСЕГО: 6 219 123 2 683 867 2 094 908 0 1 440 348

2012 год 583 156 260 723 178 338 0 136 845

2013 год 1 056 042 387 149 373 684 0 287 959

2014 год 1 286 931 614 606 358 584 0 259 181

2015 год 1 863 143 762 981 599 278 0 446 324

2016 год 1 429 851 658 408 406 844 0 310 039

4.1. Ввод в действие
детских дошкольных
учреждений <**> 417 000 208 500 208 500 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 139 000 69 500 69 500 0 0

2015 год 139 000 69 500 69 500 0 0

2016 год 139 000 69 500 69 500 0 0

4.2. Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений <**> 1 316 466 658 233 658 233 0 0

2012 год 252 466 126 233 126 233 0 0

2013 год 266 000 133 000 133 000 0 0

2014 год 266 000 133 000 133 000 0 0

2015 год 266 000 133 000 133 000 0 0

2016 год 266 000 133 000 133 000 0 0

4.3. Ввод в действие
больничных учреждений
<**> 414 000 207 000 207 000 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 138 000 69 000 69 000 0 0

2015 год 138 000 69 000 69 000 0 0

2016 год 138 000 69 000 69 000 0 0

4.4. Ввод в действие
амбулаторно -
поликлинических
учреждений <**> 120 750 60 375 60 375 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 40 250 20 125 20 125 0 0

2015 год 40 250 20 125 20 125 0 0

2016 год 40 250 20 125 20 125 0 0

4.5. Ввод в действие
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи <**> 200 000 100 000 100 000 0 0

2012 год 25 000 12 500 12 500 0 0

2013 год 25 000 12 500 12 500 0 0

2014 год 50 000 25 000 25 000 0 0

2015 год 50 000 25 000 25 000 0 0

2016 год 50 000 25 000 25 000 0 0

4.6. Ввод в действие
плоскостных спортивных
сооружений (площадок,
полей) <**> 68 000 34 000 34 000 0 0

2012 год 4 000 2 000 2 000 0 0

2013 год 4 000 2 000 2 000 0 0

2014 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2015 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2016 год 20 000 10 000 10 000 0 0

4.7. Ввод в действие
учреждений
культурно-досугового
типа <**> 204 360 102 180 102 180 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 68 120 34 060 34 060 0 0

2015 год 68 120 34 060 34 060 0 0

2016 год 68 120 34 060 34 060 0 0

4.8. Приобретение
автоклубов <**> 84 000 42 000 42 000 0 0

2012 год 10 500 5 250 5 250 0 0

2013 год 10 500 5 250 5 250 0 0

2014 год 21 000 10 500 10 500 0 0

2015 год 21 000 10 500 10 500 0 0

2016 год 21 000 10 500 10 500 0 0

4.9. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей 3 717 408 934 084 1 590 471 0 1 192 853

2012 год 317 541 79 789 135 858 0 101 894

2013 год 769 434 193 338 329 198 0 246 898

2014 год 657 384 165 183 281 258 0 210 943

2015 год 1 214 319 305 126 519 539 0 389 654

2016 год 758 730 190 648 324 618 0 243 464

4.10. Ввод в действие
локальных водопроводов 731 247 247 495 236 257 0 247 495

2012 год 112 382 34 951 42 480 0 34 951

2013 год 126 608 41 061 44 486 0 41 061

2014 год 143 802 48 238 47 326 0 48 238

2015 год 163 079 56 670 49 739 0 56 670

2016 год 185 376 66 575 52 226 0 66 575

4.11. Ввод в действие
автономных систем
энергообеспечения 180 000 90 000 90 000 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 60 000 30 000 30 000 0 0

2015 год 60 000 30 000 30 000 0 0

2016 год 60 000 30 000 30 000 0 0

5. Реализация пилотных
проектов по
благоустройству и
инженерному
обустройству
квартальных застроек в
сельских поселениях

ВСЕГО: 974 310 630 464 229 888 113 958 0

2012 год 196 770 146 970 25 105 24 695 0

2013 год 329 070 259 224 37 683 32 163 0

2014 год 200 000 100 000 90 000 10 000 0

2015 год 100 000 50 000 40 000 10 000 0

2016 год 148 470 74 270 37 100 37 100 0

6. Предоставление
грантов инициативным
группам на реализацию
локальных проектов по
благоустройству
сельских населенных
пунктов, оздоровлению
социальной среды,
воспитанию сельской
молодежи и др.

ВСЕГО: 56 910 28 455 28 455 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 17 250 8 625 8 625 0 0

2015 год 18 960 9 480 9 480 0 0

2016 год 20 700 10 350 10 350 0 0

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

ВСЕГО: 1 932 042 295 062 1 636 980 0 0

2012 год 313 244 52 349 260 894 0 0

2013 год 328 481 54 903 273 578 0 0

2014 год 422 738 60 171 362 567 0 0

2015 год 424 668 62 598 362 071 0 0

2016 год 442 910 65 041 377 870 0 0

1. Создание и
формирование
логистической схемы и
системы сбыта
продукции в АПК РС(Я) 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 3 000 0 3 000 0 0

2012 год 3 000 0 3 000 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2. Повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
предприятий 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 29 595 0 29 595 0 0

2012 год 5 310 0 5 310 0 0

2013 год 5 623 0 5 623 0 0

2014 год 5 916 0 5 916 0 0

2015 год 6 217 0 6 217 0 0

2016 год 6 528 0 6 528 0 0

3. Снижение рисков в
сельском хозяйстве 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 311 193 0 311 193 0 0

2012 год 57 839 0 57 839 0 0

2013 год 59 967 0 59 967 0 0

2014 год 61 913 0 61 913 0 0

2015 год 64 307 0 64 307 0 0

2016 год 67 166 0 67 166 0 0

4. Совершенствование
системы
информационного и
информационно -
консультационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 382 706 0 382 706 0 0

2012 год 45 377 0 45 377 0 0

2013 год 44 996 0 44 996 0 0

2014 год 104 578 0 104 578 0 0

2015 год 92 284 0 92 284 0 0

2016 год 95 471 0 95 471 0 0

5. Создание условий
для формирования
частной собственности
на земли
сельскохозяйственного
назначения 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 88 000 44 000 44 000 0 0

2012 год 14 000 7 000 7 000 0 0

2013 год 14 000 7 000 7 000 0 0

2014 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2015 год 20 000 10 000 10 000 0 0

2016 год 20 000 10 000 10 000 0 0

6. Организация
республиканских
мероприятий 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 328 372 0 328 372 0 0

2012 год 45 817 0 45 817 0 0

2013 год 53 744 0 53 744 0 0

2014 год 72 596 0 72 596 0 0

2015 год 76 212 0 76 212 0 0

2016 год 80 003 0 80 003 0 0

7. Создание условий
для привлечения
краткосрочных кредитов
(займов) и кредитов
(займов), привлекаемых
малыми формами
хозяйствования 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 789 176 251 062 538 114 0 0

2012 год 141 900 45 349 96 551 0 0

2013 год 150 150 47 903 102 247 0 0

2014 год 157 735 50 171 107 564 0 0

2015 год 165 648 52 598 113 050 0 0

2016 год 173 743 55 041 118 702 0 0

7.1. Возмещение части
затрат по уплате
процентов по
краткосрочным кредитам
и займам 0 0 0 0 0

2012 год 103 234 8 616 94 618 0 0

2013 год 109 306 9 102 100 205 0 0

2014 год 114 958 9 532 105 425 0 0

2015 год 120 801 9 994 110 808 0 0

2016 год 126 813 10 458 116 356 0 0

7.2. Возмещение части
затрат по уплате
процентов по кредитам
и займам, привлекаемым
малыми формами
хозяйствования 0 0 0 0 0

2012 год 38 666 36 733 1 933 0 0

2013 год 40 843 38 801 2 042 0 0

2014 год 42 778 40 639 2 139 0 0

2015 год 44 846 42 604 2 242 0 0

2016 год 46 929 44 583 2 346 0 0

Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе

ВСЕГО: 4 803 500 0 318 500 10 000 4 475 000

2012 год 379 300 0 62 300 2 000 315 000

2013 год 580 000 0 63 000 2 000 515 000

2014 год 880 700 0 63 700 2 000 815 000

2015 год 1 281 400 0 64 400 2 000 1 215 000

2016 год 1 682 100 0 65 100 2 000 1 615 000

1. Поддержка молодых
фермеров с целью
привлечения молодежи к
созданию собственных
фермерских хозяйств

ВСЕГО: 100 000 0 100 000 0 0

2012 год 20 000 0 20 000 0 0

2013 год 20 000 0 20 000 0 0

2014 год 20 000 0 20 000 0 0

2015 год 20 000 0 20 000 0 0

2016 год 20 000 0 20 000 0 0

2. Формирование
системы
сельскохозяйственных
кооперативов РС(Я) -
развитие сети
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов по
снабжению, сбыту и
переработке
сельскохозяйственной
продукции, кредитной и
страховой кооперации

ВСЕГО: 4 528 500 0 118 500 10 000 4 400 000

2012 год 324 300 0 22 300 2 000 300 000

2013 год 525 000 0 23 000 2 000 500 000

2014 год 825 700 0 23 700 2 000 800 000

2015 год 1 226 400 0 24 400 2 000 1 200 000

2016 год 1 627 100 0 25 100 2 000 1 600 000

3. Стимулирование
инноваций в
деятельности малых
форм хозяйствования и
сельскохозяйственных
кооперативов

ВСЕГО: 175 000 0 100 000 0 75 000

2012 год 35 000 0 20 000 0 15 000

2013 год 35 000 0 20 000 0 15 000

2014 год 35 000 0 20 000 0 15 000

2015 год 35 000 0 20 000 0 15 000

2016 год 35 000 0 20 000 0 15 000

Кадровое обеспечение

ВСЕГО: 1 044 752 0 1 044 752 0 0

2012 год 153 406 0 153 406 0 0

2013 год 182 741 0 182 741 0 0

2014 год 213 352 0 213 352 0 0

2015 год 235 617 0 235 617 0 0

2016 год 259 636 0 259 636 0 0

1. Совершенствование
условий и процессов
получения аграрного
профессионального
образования

ВСЕГО: 238 220 0 238 220 0 0

2012 год 32 280 0 32 280 0 0

2013 год 42 870 0 42 870 0 0

2014 год 53 394 0 53 394 0 0

2015 год 54 347 0 54 347 0 0

2016 год 55 329 0 55 329 0 0

2. Поддержка кадрового
обеспечения

ВСЕГО: 368 500 0 368 500 0 0

2012 год 53 700 0 53 700 0 0

2013 год 63 700 0 63 700 0 0

2014 год 73 700 0 73 700 0 0

2015 год 83 700 0 83 700 0 0

2016 год 93 700 0 93 700 0 0

3. Развитие
менеджмента в сельском
хозяйстве

ВСЕГО: 358 700 0 358 700 0 0

2012 год 53 200 0 53 200 0 0

2013 год 61 100 0 61 100 0 0

2014 год 70 400 0 70 400 0 0

2015 год 80 900 0 80 900 0 0

2016 год 93 100 0 93 100 0 0

4. Негосударственное
пенсионное обеспечение
руководителей и
работников организаций
АПК

ВСЕГО: 23 677 0 23 677 0 0

2012 год 4 248 0 4 248 0 0

2013 год 4 499 0 4 499 0 0

2014 год 4 733 0 4 733 0 0

2015 год 4 974 0 4 974 0 0

2016 год 5 223 0 5 223 0 0

5. Санаторно-курортное
лечение работников АПК

ВСЕГО: 55 655 0 55 655 0 0

2012 год 9 978 0 9 978 0 0

2013 год 10 572 0 10 572 0 0

2014 год 11 125 0 11 125 0 0

2015 год 11 696 0 11 696 0 0

2016 год 12 284 0 12 284 0 0

Научное обеспечение АПК

ВСЕГО: 96 392 0 96 392 0 0

2012 год 14 603 0 14 603 0 0

2013 год 15 466 0 15 466 0 0

2014 год 16 270 0 16 270 0 0

2015 год 32 097 0 32 097 0 0

2016 год 17 956 0 17 956 0 0

1. Разработка и
внедрение в
производство
качественных научных
разработок по
актуальным проблемам
АПК республики

ВСЕГО: 58 520 0 58 520 0 0

2012 год 10 500 0 14 603 0 0

2013 год 11 122 0 15 466 0 0

2014 год 11 697 0 16 270 0 0

2015 год 12 293 0 32 097 0 0

2016 год 12 908 0 17 956 0 0


ПРИМЕЧАНИЕ: <*> - Указанная сумма с учетом возмещения части затрат (10%) 2011 года;
- Молочная (13 021 т.р.) - перевооружение сайылыков (17 836 т.р.)
- Мясная (2 180 т.р.) - возмещение части основного долга
(7 850 т.р.)
- Хлебная (1 840 т.р.) - укрепление материально технической
базы сбытовой инфраструктуры
<**> - Средства из государственного бюджета предусмотрены в ведомственных программах Министерства образования и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).





Приложение № 4
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ


Наличие В том числе по источникам финансирования
проектно - (тыс. руб.)
Сроки Сметная сметной Проектная
№ Наименование строительства стоимость, документации мощность Заказчик государственный бюджеты
тыс. руб. Госэкспертизы объекта федеральный бюджет органов внебюджетные
<*> бюджет Республики Саха МСУ средства
(Якутия) РС(Я)

ВСЕГО: 2 963 089,9 3 658 771 92 850 3 526 363

2012 год 293 520,0 650 681,1 18 570,0 452 117,5

2013 год 448 822,0 908 090,0 18 570,0 637 257,5

2014 год 629 683,0 700 000,0 18 570,0 807 016,0

2015 год 842 894,0 700 000,0 18 570,0 936 619,0

2016 год 748 170,9 700 000,0 18 570,0 693 353,0

1. Развитие 2012 - 2016 180 000,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 180 000,0 0,0 0,0
животноводства

2012 год 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0

2013 год 173 000,0 0,0 173 000,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Строительство
коровников на 100 2012 - 2016 79 313 0,0 79 313,0 0,0 0,0
голов

2012 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 79 313 0,0 79 313,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство
животноводческих 2012 - 2016 73 687
комплексов на 200
голов

2012 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 73 687 0,0 73 687,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство
объектов свиноводства 2012 - 2016 17 000 0,0 17 000,0 0,0 0,0
и птицеводства

2012 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 17 000 0,0 17 000,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство 2012 - 2016 10 000 0,0 10 000,0 0,0 0,0
ипподрома

2012 год 7 000 0,0 7 000,0 0,0 0,0

2013 год 3 000 0,0 3 000,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Развитие 2012 - 2016 69 692,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 69 692,0 0,0 0,0
растениеводства

2012 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0

2013 год 49 692,0 0,0 49 692,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Строительство
объектов 2012 - 2016 69 692 0,0 69 692,0 0,0 0,0
растениеводства

2012 год 20 000 0,0 20 000,0 0,0 0,0

2013 год 49 692 0,0 49 692,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Развитие пищевой и
перерабатывающей 2012 - 2016 1 567 111,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 573 650,0 0,0 993 461,0
промышленности

2012 год 296 545,5 0,0 156 673,0 0,0 139 872,5

2013 год 257 613,5 0,0 103 141,0 0,0 154 472,5

2014 год 452 160,0 0,0 120 612,0 0,0 331 548,0

2015 год 346 940,0 0,0 96 612,0 0,0 250 328,0

2016 год 213 852,0 0,0 96 612,0 0,0 117 240,0

3.1. Строительство и
техническое
перевооружение 2012 - 2016 178 200 0,0 40 000,0 0,0 138 200,0
хлебопекарной
промышленности

2012 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 15 000 0,0 0,0 0,0 15 000,0

2014 год 68 200 0,0 15 000,0 0,0 53 200,0

2015 год 65 000 0,0 10 000,0 0,0 55 000,0

2016 год 30 000 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0

3.2. Строительство и
техническое
перевооружение в 0,0 363 576,0 0,0 449 940,0
молочной
промышленности

2012 год 0,0 156 673,0 0,0 139 872,5

2013 год 0,0 90 291,0 0,0 89 472,5

2014 год 0,0 40 000,0 0,0 120 736,0

2015 год 0,0 30 000,0 0,0 56 007,0

2016 год 0,0 46 612,0 0,0 43 852,0

3.3. Строительство и
техническое 0,0 125 612,0 0,0 190 000,0
перевооружение в
мясной промышленности

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 50 612,0 0,0 82 500,0

2015 год 0,0 50 000,0 0,0 82 500,0

2016 год 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0

3.4. Строительство и
техническое 0,0 31 612,0 0,0 215 321,0
перевооружение в
рыбной промышленности

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 50 000,0

2014 год 0,0 15 000,0 0,0 75 112,0

2015 год 0,0 6 612,0 0,0 56 821,0

2016 год 0,0 10 000,0 0,0 33 388,0

3.5. Строительство
объектов развития
производства пищевых
продуктов, включая
розлив питьевой воды

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 12 850,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
(строительство 2012 - 2016 130 000,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 130 000,0 0,0 0,0
ледников, закуп
рефконтейнеров,
оборудования
заморозки)

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0

2016 год 65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0

5. Развитие мелиорации ГБУ
сельскохозяйственных "Упрмелиоводхоз
земель 2012 - 2016 814 018,0 МСХиПП РС(Я)" 0,0 814 018,0 0,0 0,0
ГКУ "Дирекция
строительства
МСХиПП РС(Я)"

2012 год 115 597,0 0,0 115 597,0 0,0 0,0

2013 год 243 257,0 0,0 243 257,0 0,0 0,0

2014 год 178 388,0 0,0 178 388,0 0,0 0,0

2015 год 138 388,0 0,0 138 388,0 0,0 0,0

2016 год 138 388,0 0,0 138 388,0 0,0 0,0

5.1. Увеличение
производственных
мощностей за счет
строительства
(реконструкции)
оросительных систем,
строительства
(реконструкции)
гидротехнических
сооружений объектов
сельскохозяйственного 814 018,0 0,0 814 018,0 0,0 0,0
водоснабжения,
проведения
мероприятий по выводу
водоводов на
проектные мощности,
укреплению
материально -
технической базы
эксплуатационных
организаций

2012 год 115 597,0 0,0 115 597,0 0,0 0,0

2013 год 243 257,0 0,0 243 257,0 0,0 0,0

2014 год 178 388,0 0,0 178 388,0 0,0 0,0

2015 год 138 388,0 0,0 138 388,0 0,0 0,0

2016 год 138 388,0 0,0 138 388,0 0,0 0,0

6. Стимулирование
инвестиционной
деятельности и 2012 - 2016 267 640,5 МСХиПП РС(Я) 0,0 267 640,5 0,0 0,0
инновационного
развития АПК

2012 год 91 640,5 0,0 91 640,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 176 000,0 0,0 176 000,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Проведение
проектно - 0,0 67 640,5 0,0 0,0
изыскательских работ

2012 год 0,0 41 640,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 26 000,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Увеличение уставного 0,0 200 000,0 0,0 0,0
капитала

2012 год 0,0 50 000,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 150 000,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Устойчивое развитие ГКУ "Дирекция
сельских территорий 2012 - 2016 строительства 2 963 089,9 1 623 770,6 92 850,0 2 532 902,0
МСХиПП РС(Я)"

2012 год 293 520,0 259 770,6 18 570,0 312 245,0

2013 год 448 822,0 339 000,0 18 570,0 482 785,0

2014 год 629 683,0 225 000,0 18 570,0 475 468,0

2015 год 842 894,0 400 000,0 18 570,0 686 291,0

2016 год 748 170,9 400 000,0 18 570,0 576 113,0

7.1. Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья 1 125 466,0 986 531,8 0,0 1 135 945,0
гражданам и молодым
семьям, проживающим в
сельской местности

2012 год 144 470 139 922 0 178 312

2013 год 223 322 200 000 0 199 959

2014 год 224 235 140 620 0 224 235

2015 год 251 456 252 995 0 251 456

2016 год 281 983 252 995 0 281 983

7.2. Улучшение материально
- технического
состояния
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
медицинского 1 080 726 357 822 0 1 102 827
обслуживания,
физической культуры и
спорта, учреждений
культурно-досуговой
деятельности,
развитие инженерной
инфраструктуры

2012 год 93 600 63 397 0 133 933

2013 год 165 500 101 000 0 282 826

2014 год 317 818 65 400 0 251 233

2015 год 503 808 128 025 0 434 835

2016 год 378 558 128 025 0 294 130

7.2.1. Ввод в действие
распределительных 920 961,0 129 000,0 0,0 1 192 853,0
газовых сетей

2012 год 26 900 16 215 0 101 894

2013 год 50 000 31 000 0 246 898

2014 год 210 943 16 215 0 210 943

2015 год 389 654 32 785 0 389 654

2016 год 243 464 32 785 0 243 464

7.2.2. Ввод в действие
локальных 218 137 317 730 0 204 104
водопроводов

2012 год 32 000 43 240 0 32 039

2013 год 50 000 70 000 0 35 928

2014 год 40 290 43 240 0 40 290

2015 год 45 181 80 625 0 45 181

2016 год 50 666 80 625 0 50 666

7.2.3. Ввод в действие
автономных систем 0 39 117 0 0
энергообеспечения

2012 год 0 3 942 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 0 5 945 0 0

2015 год 0 14 615 0 0

2016 год 0 14 615 0 0

7.2.4. Ввод в действие
общеобразовательных 236 500 0 0 0
учреждений <*>

2012 год 26 000 0 0 0

2013 год 50 000 0 0 0

2014 год 52 500 0 0 0

2015 год 54 000 0 0 0

2016 год 54 000 0 0 0

7.2.5. Ввод в действие
учреждений первичной 48 301 0 0 0
медико-санитарной
помощи <*>

2012 год 8 700 0 0 0

2013 год 11 000 0 0 0

2014 год 9 135 0 0 0

2015 год 9 528 0 0 0

2016 год 9 938 0 0 0

7.2.6. Ввод в действие
плоскостных 20 885 0 0 0
спортивных сооружений
и площадок <*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 4 500 0 0 0

2014 год 4 950 0 0 0

2015 год 5 445 0 0 0

2016 год 5 990 0 0 0

7.2.7. Ввод в действие
учреждений клубного 14 500 0 0 0
типа <*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 14 500 0 0 0

7.3. Реализация пилотных
проектов по
благоустройству и
инженерному 378 340,0 113 720,0 92 850,0 0,0
обустройству
квартальных застроек
в сельских поселениях

2012 год 55 450 26 780 18 570 0

2013 год 60 000 30 000 18 570 0

2014 год 87 630 18 980 18 570 0

2015 год 87 630 18 980 18 570 0

2016 год 87 630 18 980 18 570 0

7.4. Паспортизация
объектов
производственной 0,0 37 671,5 0,0 0,0
сферы в области
сельского хозяйства

2012 год 0,0 29 671,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 8 000,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0






Приложение № 5
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ


В том числе по источникам финансирования
Наличие (тыс. руб.)
проектно -
Сроки Сметная сметной Проектная государст-
№ Наименование строительства стоимость, документации мощность Заказчик венный бюджеты
тыс. руб. Госэкспертизы объекта федеральный бюджет органов внебюджетные
<*> бюджет Республики МСУ РС(Я) средства
Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 4 677 057,0 7 727 728 113 958 3 922 823

2012 год 595 893,0 1 302 506,5 24 695,0 514 217,5

2013 год 892 623,0 1 895 782,5 32 163,0 1 099 681,5

2014 год 979 956,0 1 677 679,0 10 000,0 787 906,0

2015 год 1 124 335,0 1 504 092,0 10 000,0 893 422,0

2016 год 1 084 250,0 1 347 668,0 37 100,0 627 596,0

1. Развитие животноводства 2012 - 2016 826 505,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 826 505,0 0,0 0,0

2012 год 141 055,0 0,0 141 055,0 0,0 0,0

2013 год 385 450,0 0,0 385 450,0 0,0 0,0

2014 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2015 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2016 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

1.1. Строительство объектов
свиноводства и 2012 - 2016 826 505 0,0 826 505,0 0,0 0,0
птицеводства

2012 год 141 055 0,0 141 055,0 0,0 0,0

2013 год 385 450 0,0 385 450,0 0,0 0,0

2014 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2015 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2016 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2. Развитие пищевой и
перерабатывающей 2012 - 2016 1 192 970,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 643 625,0 0,0 549 345,0
промышленности

2012 год 465 125,0 0,0 260 252,5 0,0 204 872,5

2013 год 402 845,0 0,0 220 872,5 0,0 181 972,5

2014 год 140 000,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0

2015 год 55 000,0 0,0 27 500,0 0,0 27 500,0

2016 год 130 000,0 0,0 65 000,0 0,0 65 000,0

2.1. Строительство и
техническое
перевооружение 2012 - 2016 60 000 0,0 30 000,0 0,0 30 000,0
хлебопекарной
промышленности

2012 год 30 000 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0

2013 год 30 000 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство и
техническое
перевооружение в 558 690 0,0 294 345,0 0,0 264 345,0
молочной промышленности


2012 год 296 545 0,0 156 672,5 0,0 139 872,5

2013 год 192 145 0,0 102 672,5 0,0 89 472,5

2014 год 40 000 0,0 20 000,0 0,0 20 000,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 30 000 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0

2.3. Строительство и
техническое 0 0,0 0,0 0,0 0,0
перевооружение в мясной
промышленности

2012 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство и
техническое 510 000 0,0 255 000,0 0,0 255 000,0
перевооружение в рыбной
промышленности

2012 год 100 000 0,0 50 000,0 0,0 50 000,0

2013 год 155 000 0,0 77 500,0 0,0 77 500,0

2014 год 100 000 0,0 50 000,0 0,0 50 000,0

2015 год 55 000 0,0 27 500,0 0,0 27 500,0

2016 год 100 000 0,0 50 000,0 0,0 50 000,0

2.5. Строительство объектов
развития производства
пищевых продуктов, 64 280
включая розлив питьевой
воды

2012 год 38 580 0,0 38 580,0 0,0 0,0

2013 год 25 700 0,0 25 700,0 0,0 0,0

2014 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
(строительство 2012 - 2016 300 000,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 300 000,0 0,0 0,0
ледников, закуп
рефконтейнеров,
оборудования заморозки)

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2015 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2016 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

4. ГБУ
Развитие мелиорации "Упрмелиоводхоз
сельскохозяйственных 2012 - 2016 2 550 670,0 МСХиПП РС(Я)" 111 100,0 1 559 570,0 0,0 880 000,0
земель ГКУ "Дирекция
строительства
МСХиПП РС(Я)"

2012 год 334 456,0 15 700,0 318 756,0 0,0 0,0

2013 год 943 593,0 56 500,0 447 093,0 0,0 440 000,0

2014 год 699 920,0 14 900,0 435 020,0 0,0 250 000,0

2015 год 380 580,0 12 000,0 178 580,0 0,0 190 000,0

2016 год 192 121,0 12 000,0 180 121,0 0,0 0,0

4.1. Увеличение
производственных
мощностей за счет
строительства
(реконструкции)
оросительных систем,
строительства
(реконструкции)
гидротехнических
сооружений объектов 2 550 670,0 111 100,0 1 559 570,0 0,0 880 000,0
сельскохозяйственного
водоснабжения,
проведения мероприятий
по выводу водоводов на
проектные мощности,
укреплению материально
- технической базы
эксплуатационных
организаций

2012 год 334 456,0 15 700,0 318 756,0 0,0 0,0

2013 год 943 593,0 56 500,0 447 093,0 0,0 440 000,0

2014 год 699 920,0 14 900,0 435 020,0 0,0 250 000,0

2015 год 380 580,0 12 000,0 178 580,0 0,0 190 000,0

2016 год 192 121,0 12 000,0 180 121,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма ГКУ "Дирекция
"Ветеринарное 279 000 строительства 0,0 279 000,0 0,0 0,0
обеспечение" МСХиПП РС(Я)"

2012 год 49 000 0,0 49 000,0 0,0 0,0

2013 год 78 000 0,0 78 000,0 0,0 0,0

2014 год 95 000 0,0 95 000,0 0,0 0,0

2015 год 57 000 0,0 57 000,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Строительство объектов 279 000 0,0 279 000,0 0,0 0,0
ветеринарии

2012 год 49 000 имеется 1 674 0,0 49 000,0 0,0 0,0

2013 год 78 000 0,0 78 000,0 0,0 0,0

2014 год 95 000 0,0 95 000,0 0,0 0,0

2015 год 57 000 0,0 57 000,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Стимулирование
инвестиционной
деятельности и 2012 - 2016 300 000,0 МСХиПП РС(Я) 0,0 300 000,0 0,0 0,0
инновационного развития
АПК

2012 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2013 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2014 год 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Проведение проектно - 300 000 0,0 300 000,0 0,0 0,0
изыскательских работ

2012 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2013 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2014 год 100 000 0,0 100 000,0 0,0 0,0

2015 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Устойчивое развитие ГКУ "Дирекция
сельских территорий 2012 - 2016 строительства 4 565 957,0 3 819 028,0 113 958,0 2 493 478,0
МСХиПП РС(Я)"

2012 год 580 193,0 433 443,0 24 695,0 309 345,0

2013 год 836 123,0 664 367,0 32 163,0 477 709,0

2014 год 965 056,0 777 659,0 10 000,0 467 906,0

2015 год 1 112 335,0 1 041 012,0 10 000,0 675 922,0

2016 год 1 072 250,0 902 547,0 37 100,0 562 596,0

7.1. Стимулирование развития
несельскохозяйственных
видов деятельности
путем предоставления 139 681,0 232 194,0 0,0 0,0
субсидируемых кредитов
и грантов на открытие
собственного дела;

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 23 900,0 39 850,0 0,0 0,0

2015 год 50 156,0 83 594,0 0,0 0,0

2016 год 65 625,0 108 750,0 0,0 0,0

7.1.1. Поддержка развития
несельскохозяйственной 139 681,0 232 194,0 0,0 0,0
деятельности в сельской
местности

2012 год 0,0

2013 год 0,0

2014 год 23 900,0 39 850,0

2015 год 50 156,0 83 594,0

2016 год 65 625,0 108 750,0

7.2. Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья, а
также субсидируемых 1 083 490,0 1 411 763,0 0,0 1 053 130,0
кредитов
сельхозтоваропроизво-
дителям на жилищное
строительство

2012 год 172 500 230 000 0 172 500

2013 год 189 750 253 000 0 189 750

2014 год 217 925 280 600 0 208 725

2015 год 239 718 308 660 0 229 598

2016 год 263 597 339 503 0 252 557

7.2.1. Предоставление 1 053 130 1 404 173 0 1 053 130
социальных выплат

2012 год 172 500 230 000 0 172 500

2013 год 189 750 253 000 0 189 750

2014 год 208 725 278 300 0 208 725

2015 год 229 598 306 130 0 229 598

2016 год 252 557 336 743 0 252 557

7.2.2. Возмещение процентных
ставок по кредитам на 30 360 7 590 0 0
жилищное строительство

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 9 200 2 300 0 0

2015 год 10 120 2 530 0 0

2016 год 11 040 2 760 0 0

7.3. Улучшение материально -
технического состояния
общеобразовательных
учреждений, учреждений
медицинского
обслуживания, 2 683 867 1 916 728 0 1 440 348
физической культуры и
спорта, учреждений
культурно-досуговой
деятельности, развитие
инженерной
инфраструктуры

2012 год 260 723 178 338 0 136 845

2013 год 387 149 373 684 0 287 959

2014 год 614 606 358 584 0 259 181

2015 год 762 981 599 278 0 446 324

2016 год 658 408 406 844 0 310 039

7.3.1. Ввод в действие
распределительных 934 084,0 1 590 471,0 0,0 1 192 853,0
газовых сетей

2012 год 79 789 135 858 0 101 894

2013 год 193 338 329 198 0 246 898

2014 год 165 183 281 258 0 210 943

2015 год 305 126 519 539 0 389 654

2016 год 190 648 324 618 0 243 464

7.3.2. Ввод в действие 247 495 236 257 0 247 495
локальных водопроводов

2012 год 34 951 42 480 0 34 951

2013 год 41 061 44 486 0 41 061

2014 год 48 238 47 326 0 48 238

2015 год 56 670 49 739 0 56 670

2016 год 66 575 52 226 0 66 575

7.3.3. Ввод в действие
автономных систем 90 000 90 000 0 0
энергообеспечения

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 30 000 30 000 0 0

2015 год 30 000 30 000 0 0

2016 год 30 000 30 000 0 0

7.3.4. Ввод в действие детских
дошкольных учреждений 208 500 0 0 0
<*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 69 500 0 0 0

2015 год 69 500 0 0 0

2016 год 69 500 0 0 0

7.3.5. Ввод в действие
общеобразовательных 658 233 0 0 0
учреждений <*>

2012 год 126 233 0 0 0

2013 год 133 000 0 0 0

2014 год 133 000 0 0 0

2015 год 133 000 0 0 0

2016 год 133 000 0 0 0

7.3.6. Ввод в действие
больничных учреждений 207 000 0 0 0
<*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 69 000 0 0 0

2015 год 69 000 0 0 0

2016 год 69 000 0 0 0

7.3.7. Ввод в действие
амбулаторно - 60 375 0 0 0
поликлинических
учреждений <*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 20 125 0 0 0

2015 год 20 125 0 0 0

2016 год 20 125 0 0 0

7.3.8. Ввод в действие
учреждений первичной 100 000 0 0 0
медико-санитарной
помощи <*>

2012 год 12 500 0 0 0

2013 год 12 500 0 0 0

2014 год 25 000 0 0 0

2015 год 25 000 0 0 0

2016 год 25 000 0 0 0

7.3.9. Ввод в действие
плоскостных спортивных 34 000 0 0 0
сооружений (площадок,
полей) <*>

2012 год 2 000 0 0 0

2013 год 2 000 0 0 0

2014 год 10 000 0 0 0

2015 год 10 000 0 0 0

2016 год 10 000 0 0 0

7.3.10. Ввод в действие
учреждений культурно - 102 180 0 0 0
досугового типа <*>

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2014 год 34 060 0 0 0

2015 год 34 060 0 0 0

2016 год 34 060 0 0 0

7.3.11. Приобретение автоклубов 42 000 0 0 0
<*>

2012 год 5 250 0 0 0

2013 год 5 250 0 0 0

2014 год 10 500 0 0 0

2015 год 10 500 0 0 0

2016 год 10 500 0 0 0

7.4. Реализация пилотных
проектов по
благоустройству и
инженерному 630 464,0 229 888,0 113 958,0 0,0
обустройству
квартальных застроек в
сельских поселениях

2012 год 146 970 25 105 24 695 0

2013 год 259 224 37 683 32 163 0

2014 год 100 000 90 000 10 000 0

2015 год 50 000 40 000 10 000 0

2016 год 74 270 37 100 37 100 0

7.5. Предоставление грантов
инициативным группам на
реализацию локальных
проектов по
благоустройству 28 455,0 28 455,0 0,0 0,0
сельских населенных
пунктов, оздоровлению
социальной среды,
воспитанию сельской
молодежи и др.

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 8 625,0 8 625,0 0,0 0,0

2015 год 9 480,0 9 480,0 0,0 0,0

2016 год 10 350,0 10 350,0 0,0 0,0


--------------------------------
<*> Средства из государственного бюджета предусмотрены в ведомственных программах Министерства образования и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).





Приложение № 6
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ

в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

Наименование Соисполнители Срок Источник Финансовые затраты
подпрограммы исполнения финансирования
I типа II типа ВСЕГО: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО: 12 904 669,5 1 869 451,6 2 335 779,0 2 496 610,3 3 166 370,5 3 036 458,1

Ветеринарное
обеспечение 5 623 307,0 971 596,0 1 032 852,0 1 134 139,3 1 204 865,5 1 279 854,2

ВСЕГО: 71 855,0 12 946,0 14 405,0 13 987,0 14 817,0 15 700,0

Федеральный
бюджет 0,0
Департамент
Содержание аппарата ветеринарии Государственный
Департамента Республики бюджет РС(Я) 71 855,0 12 946,0 14 405,0 13 987,0 14 817,0 15 700,0
ветеринарии РС(Я) Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 190 564,0 33 299,0 34 640,0 38 396,0 40 825,0 43 404,0

Федеральный
бюджет 0,0
Департамент
Мероприятия по ветеринарии Государственный
ветеринарному Республики бюджет РС(Я) 190 564,0 33 299,0 34 640,0 38 396,0 40 825,0 43 404,0
обеспечению Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 5 360 888,0 925 351,0 983 807,0 1 081 756,3 1 149 223,5 1 220 750,2

Федеральный
бюджет 42 356,0 13 564,3 14 120,5 14 671,2
Департамент
Противоэпизоотические ветеринарии Государственный
мероприятия Республики бюджет РС(Я) 4 883 408,0 847 920,0 901 653,0 981 273,0 1 043 317,0 1 109 245,0
Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 435 124,0 77 431,0 82 154,0 86 919,0 91 786,0 96 834,0

Устойчивое развитие
сельских территорий 7 212 612,5 884 105,6 1 289 177,0 1 348 721,0 1 947 755,0 1 742 853,9

Министерство ВСЕГО: 3 247 942,8 462 703,8 623 281,0 589 090,0 755 907,0 816 961,0
образования
РС(Я), Федеральный
Предоставление Министерство бюджет 1 125 466,0 144 470,0 223 322,0 224 235,0 251 456,0 281 983,0
социальных выплат на здравоохранения
строительство РС(Я), Государственный
(приобретение) жилья Министерство бюджет РС(Я) 986 531,8 139 921,8 200 000,0 140 620,0 252 995,0 252 995,0
гражданам и молодым культуры и
семьям, проживающим духовного Бюджеты органов
в сельской местности развития РС(Я), МСУ 0,0
Министерство по
делам молодежи
и семейной Внебюджетные
политике РС(Я) источники 1 135 945,0 178 312,0 199 959,0 224 235,0 251 456,0 281 983,0

Улучшение ВСЕГО: 3 342 088,2 290 930,3 549 326,0 634 451,0 1 066 668,0 800 712,9
материально -
технического Федеральный
состояния бюджет 1 459 283,9 93 600,0 165 500,0 317 818,0 503 808,0 378 557,9
общеобразовательных Министерство
и дошкольных образования Государственный
учреждений, РС(Я), бюджет РС(Я) 485 847,3 63 397,3 101 000,0 65 400,0 128 025,0 128 025,0
учреждений Министерство
медицинского здравоохранения Бюджеты органов
обслуживания, РС(Я), МСУ 0,0
физической культуры Министерство
и спорта, учреждений культуры и
культурно-досуговой духовного
деятельности, развития РС(Я),
развитие инженерной Министерство
инфраструктуры спорта РС(Я)
(повышение уровня и
качества электро-,
водо- и Внебюджетные
газоснабжения) источники 1 396 957,0 133 933,0 282 826,0 251 233,0 434 835,0 294 130,0

ВСЕГО: 584 910,0 100 800,0 108 570,0 125 180,0 125 180,0 125 180,0

Реализация пилотных Федеральный
проектов по Министерство бюджет 378 340,0 55 450,0 60 000,0 87 630,0 87 630,0 87 630,0
благоустройству и архитектуры и
инженерному строительного Государственный
обустройству комплекса бюджет РС(Я) 113 720,0 26 780,0 30 000,0 18 980,0 18 980,0 18 980,0
квартальных застроек РС(Я), органы
в сельских МСУ Бюджеты органов
поселениях МСУ 92 850,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 37 671,5 29 671,5 8 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0

Государственный
Паспортизация бюджет РС(Я) 37 671,5 29 671,5 8 000,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

Научное обеспечение
АПК 68 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0

ВСЕГО: 68 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0

Федеральный
Государственный бюджет 0,0
Прирост качественных комитет РС(Я)
показателей АПК в по Государственный
результате внедрения инновационной бюджет РС(Я) 68 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0 13 750,0
научных разработок политике и
науке Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0






Приложение № 7
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 г. № 1949

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ

в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

Соисполнители Срок Источник Финансовые затраты
Наименование подпрограммы исполнения финансирования
I типа II типа ВСЕГО: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО: 17 004 886,7 2 387 597,4 3 145 724,2 3 466 030,4 4 133 231,5 3 872 303,2

Ветеринарное обеспечение 5 916 073,7 1 025 318,4 1 119 896,2 1 229 139,4 1 261 865,5 1 279 854,2

ВСЕГО: 69 496,0 12 138,0 12 854,0 13 987,0 14 817,0 15 700,0

Федеральный
бюджет 0,0
Департамент
Содержание аппарата ветеринарии Государственный
Департамента ветеринарии Республики бюджет РС(Я) 69 496,0 12 138,0 12 854,0 13 987,0 14 817,0 15 700,0
РС(Я) Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 190 715,8 32 923,8 35 167,0 38 396,0 40 825,0 43 404,0

Федеральный
бюджет 0,0
Департамент
Мероприятия по ветеринарии Государственный
ветеринарному обеспечению Республики бюджет РС(Я) 190 715,8 32 923,8 35 167,0 38 396,0 40 825,0 43 404,0
Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 5 376 861,9 931 256,7 993 875,2 1 081 756,4 1 149 223,5 1 220 750,2

Федеральный
бюджет 67 745,7 12 409,4 12 980,2 13 564,4 14 120,5 14 671,2
Департамент
Противоэпизоотические ветеринарии Государственный
мероприятия Республики бюджет РС(Я) 4 873 992,3 841 416,3 898 741,0 981 273,0 1 043 317,0 1 109 245,0
Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 435 124,0 77 431,0 82 154,0 86 919,0 91 786,0 96 834,0

ВСЕГО: 279 000,0 49 000,0 78 000,0 95 000,0 57 000,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0
Департамент
Строительство объектов ветеринарии Государственный
ветеринарии Республики бюджет РС(Я) 279 000,0 49 000,0 78 000,0 95 000,0 57 000,0
Саха
(Якутия) Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

Устойчивое развитие
сельских территорий 10 992 421,0 1 347 676,0 2 010 362,0 2 220 621,0 2 839 269,0 2 574 493,0

ВСЕГО: 371 875,0 0,0 0,0 63 750,0 133 750,0 174 375,0

Федеральный
Стимулирование развития бюджет 139 681,0 0,0 0,0 23 900,0 50 156,0 65 625,0
несельскохозяйственных Министерство по
видов деятельности путем делам Государственный
предоставления предпринимательства бюджет РС(Я) 232 194,0 0,0 0,0 39 850,0 83 594,0 108 750,0
субсидируемых кредитов и и развития туризма
грантов на открытие РС(Я) Бюджеты органов
собственного дела МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0

Министерство ВСЕГО: 3 548 383,0 575 000,0 632 500,0 707 250,0 777 976,0 855 657,0
образования РС(Я),
Министерство Федеральный
Предоставление социальных здравоохранения бюджет 1 083 490,0 172 500,0 189 750,0 217 925,0 239 718,0 263 597,0
выплат на строительство РС(Я), Министерство
(приобретение) жилья, а культуры и Государственный
также субсидируемых духовного бюджет РС(Я) 1 411 763,0 230 000,0 253 000,0 280 600,0 308 660,0 339 503,0
кредитов развития РС(Я),
сельхозтоваропроизводителям Министерство по Бюджеты органов
на жилищное строительство делам молодежи и МСУ 0,0
семейной политике
РС(Я) Внебюджетные
источники 1 053 130,0 172 500,0 189 750,0 208 725,0 229 598,0 252 557,0

Улучшение ВСЕГО: 6 040 943,0 575 906,0 1 048 792,0 1 232 371,0 1 808 583,0 1 375 291,0
материально-технического
состояния Министерство Федеральный
общеобразовательных и образования РС(Я), бюджет 2 683 867,0 260 723,0 387 149,0 614 606,0 762 981,0 658 408,0
дошкольных учреждений, Министерство
учреждений медицинского здравоохранения Государственный
обслуживания, физической РС(Я), Министерство бюджет РС(Я) 1 916 728,0 178 338,0 373 684,0 358 584,0 599 278,0 406 844,0
культуры и спорта, культуры и
учреждений духовного Бюджеты органов
культурно-досуговой развития РС(Я), МСУ 0,0
деятельности, развитие Министерство
инженерной инфраструктуры спорта РС(Я)
(повышение уровня и
качества электро-, водо- и Внебюджетные
газоснабжения) источники 1 440 348,0 136 845,0 287 959,0 259 181,0 446 324,0 310 039,0

ВСЕГО: 974 310,0 196 770,0 329 070,0 200 000,0 100 000,0 148 470,0

Федеральный
бюджет 630 464,0 146 970,0 259 224,0 100 000,0 50 000,0 74 270,0
Реализация пилотных Министерство
проектов по благоустройству архитектуры и Государственный
и инженерному обустройству строительного бюджет РС(Я) 229 888,0 25 105,0 37 683,0 90 000,0 40 000,0 37 100,0
квартальных застроек в комплекса РС(Я),
сельских поселениях органы МСУ Бюджеты органов
МСУ 113 958,0 24 695,0 32 163,0 10 000,0 10 000,0 37 100,0

Внебюджетные
источники 0,0

ВСЕГО: 56 910,0 0,0 0,0 17 250,0 18 960,0 20 700,0

Предоставление грантов Федеральный
инициативным группам на бюджет 28 455,0 0,0 0,0 8 625,0 9 480,0 10 350,0
реализацию локальных
проектов по благоустройству Государственный
сельских населенных бюджет РС(Я) 28 455,0 0,0 0,0 8 625,0 9 480,0 10 350,0
пунктов, оздоровлению
социальной среды, Бюджеты органов
воспитанию сельской МСУ 0,0
молодежи и др.
Внебюджетные
источники 0,0

Научное обеспечение АПК 96 392,0 14 603,0 15 466,0 16 270,0 32 097,0 17 956,0

ВСЕГО: 96 392,0 14 603,0 15 466,0 16 270,0 32 097,0 17 956,0

Федеральный
бюджет 0,0
Прирост качественных Государственный
показателей АПК в комитет РС(Я) по Государственный
результате внедрения инновационной бюджет РС(Я) 96 392,0 14 603,0 15 466,0 16 270,0 32 097,0 17 956,0
научных разработок политике и науке
Бюджеты органов
МСУ 0,0

Внебюджетные
источники 0,0



------------------------------------------------------------------